你好,同學 可以在下月調(diào)賬
老師好 20年是小規(guī)模納稅人 當時拿到專票會計做賬時沒有計提進項稅額,等后面是一般納稅人的時候會計又把那些沒有計提進項稅額的發(fā)票做勾選認證并做進項抵扣了?,F(xiàn)在我賬務需要怎么做調(diào)整
老師,有一張專票稅號錯誤,3月份會計做賬的時候沒有注意到,賬面做抵扣了,勾選發(fā)票的時候才注意到這個錯誤,導致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進項稅轉(zhuǎn)出,是否可以?下月申報的時候放在增值稅附表二:本月進項稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額,是否可行?
老師好,結轉(zhuǎn)增值稅進項稅額貸方出現(xiàn)余額,查賬發(fā)現(xiàn)當時入賬時有些小金額進項沒有列支,導致抵扣時上報了,可以在下月調(diào)賬嗎,一般納稅人,謝謝
23年12月底有設備和其他專票在申報增值稅時沒能勾選認證導致增值稅報表進項稅額未填寫 做賬正常應交稅費-進項稅額做上了,期間留抵稅額很大沒有交過增值稅 和所得稅,現(xiàn)在調(diào)的話是怎么調(diào)好些,匯算清繳需要轉(zhuǎn)出嗎?
你好老師,我剛進入一家企業(yè),發(fā)現(xiàn)稅余額是有問題的,截止到2月底 1.銷項稅,在月底結轉(zhuǎn)后有余額 2.進項,和電子稅務局未抵扣的進項,數(shù)據(jù)對不讓,賬上的剛出好多, 3.11月成為一般納稅人,發(fā)現(xiàn)小規(guī)模增值稅有余額 三月繳納附加稅增值稅后 4.附加稅,繳納后有余額, 5.未增值稅,和已交增值稅金額不一樣,已交金額大 老師,以上這些問題我應該如何調(diào)整,調(diào)整但哪個月比較好,12月底已經(jīng)是錯的了
老師,請問有加工收入,要結轉(zhuǎn)成本嗎,結轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。