你好,個人承擔(dān)的,你走其他應(yīng)收款, 然后企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分就做福利費
老師,是這樣的,我接手以前,他申報的,成本和費用加起來一共25萬,但是工資薪金那他一共申報了30多萬,按他申報個稅填,他申報了30多萬,但是成本費用他做了25萬,對不上,要是按成本費用填職工薪酬那,和個稅申報又對不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費用填,第二行按申報的個稅填,個稅申報那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務(wù)) 公司稅費種核定有消費稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒有顯示消費稅 那還需要申報消費稅嗎
請問一下老師,公司給員工買的五險一金屬于福利嗎?匯算清繳時要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除???謝謝
老師,你看處理這樣行不,第一行職工薪酬我按他做的成本費用填,第二行我按他申報的個稅填,個稅申報不是按收付實現(xiàn)制嗎,支付部分去年的工資,
老師,研發(fā)費用的加計扣除的條件與要求是什么?不是高新技術(shù)企業(yè)只要滿足了這些條件和要求,也可以扣除是嗎?
公司買的車用,現(xiàn)在又賣了出去二手車,現(xiàn)在填增值稅報表填哪個稅率,,
老師,研發(fā)費用的加計扣除政策只有高新技術(shù)企業(yè)才有資格扣除嗎?
個體工商戶4-6月增值稅未申報,現(xiàn)在7-9月報不了稅變成非正常戶,怎么處理
小規(guī)模企業(yè)付款但是未收到發(fā)票,我這樣寫可以嗎?借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:銀行存款,下個月來票了,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
個人應(yīng)付職工薪酬福利費貸,銀行存款 借,管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 從工資里扣除的借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的房租。
老師就是我們交房租的時候還不是不知道哪些會有錢收回的
借預(yù)付賬款貸銀行存款 當(dāng)月在分?jǐn)偅?當(dāng)月知道吧