計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款
公司給員工繳納社會保險,不發(fā)工資,個人繳納的部分的保險也是公司給繳納,這種的申報個稅怎么申報,怎么做賬
老師,公司有個員工一直病假,但是給他發(fā)了部分工資,社保也有繳納,3月份的社保給繳納了(單位部分709.8,個人部分代繳318.6),但是從3月份工資就不會再發(fā)了,那3月份的個人部分318.6要怎么做會計分錄呢?
老師,公司一下子補交員工3個月的社保。工資也已經發(fā)了,沒扣社保個人部分,現(xiàn)在員工把社保個人部分錢交上來了,怎么做分錄
請問老師公司給員工買社保,個人部分也是公司出,那這個應付工資和 社保的分錄怎么做
兩個員工離職,4月個稅未申報,工資不發(fā),但是老板給他們繳納了社保,個人社保部分是804.72,這個要怎么做賬呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,這個沒看太明白,這個計提時候就只是計提公司部分社保嗎?發(fā)工資的時候其他應付款那怎么平衡
上交杜保就平了 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
老師,能不能直接借:管理費用-單位部分社保 其他應收款 -個人部分社保 貸:應付賬款-應付社保
按老師的思路做哈,那個是規(guī)范的做法。等你熟練了可以自己發(fā)揮