借預付賬款貸銀行存款 借銷售費用招待費貸預付賬款 不是個人吧
我們公司是一般納稅人,做了一個平臺??蛻粼谏厦娉渲担褪穷愃朴诔渲悼?。比如我們的客戶付款100元,買我們的充油卡100元,然后我們又找一些下家來負責充值。但是我們就付款98元。之間的差額就是我們的利潤。但是下家就是一些個體自然人。拿不到進項增值稅專用發(fā)票。我們公司這個屬于(經紀代理服務嗎?)可以申請差額征稅嗎?還有就是之前的財務做賬,做得比較亂,告成存貨是負數(shù),現(xiàn)在如果要理賬。怎樣把這個調正確?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業(yè)務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
老師,您好。目前《商品和服務稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預付卡銷售和充值、建筑服務預收款等)開具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒實際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費用入賬稅前扣除嗎?但是實際我是收到13%的專票,并且作為本月的費用入賬,下月做企所稅預繳的時候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
公司買了張1萬的油卡充值卡贈送給客戶,收到石油公司開的預付卡充值發(fā)票,這個垓如何入賬?稅務上會涉及哪些影響
公司箱包制造業(yè),本年申報收入400多萬,其中無票收入150萬,本人11月接手工作后了解到無票收入之前會計都沒有申報,對方客戶私卡打到老板賬上,出不入賬導致庫存虛大近100萬,該如何消化庫存,補報收入的話這個收入增長比例多少是在合適范圍,另外12月收入75萬其中無票收入占比1/4,如果每個月無票申報的金額很大的話會不會稅務預警,占多少比例合適,我是全部開出來對對方客戶有沒有什么影響,該怎么規(guī)避這些風險。非常感謝老師給與
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產轉讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內賬當天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應收賬款好,因為最終應收借方有余額比如外賬按開票確認收入,好多都不開票,所以用預收比較好,因為最終預收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預收賬款增加好,還是應收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應收賬款未達到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應收賬款(待清算),貸主營業(yè)務收入,然后再根據(jù)當月銀行收款做借銀行存款貸應收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費用都是向股東借款,掛其他應付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應付款要怎么辦?用不用轉到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務服務部個體工商戶,雇工人給人家農牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
零售的客戶,是個人
就要給他代扣代繳偶然所得20%的個稅。
企業(yè)所得稅是不是要做視同銷售?個人這塊不會也需要代扣代繳吧?
你好,不需要視同銷售,需要代扣代繳個稅。
好的好的,謝謝老師,這玩意還挺麻煩,主要零售客戶也不可能告訴我方身份證這些信息,頭大
你能申報就申報,申報不了的話,你就正常做賬。到時候你稅務局查到再說。
如果把它做成入庫,再隨同貨物做成贈品,弄成未開票收入,這個應該就不會涉及到代扣代繳個稅的問題吧?
涉及啊,你只要是給個人的就得涉及。