好,現(xiàn)在房屋過(guò)戶給你們了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司用貨品抵合作方的營(yíng)銷費(fèi)用,我們給對(duì)方開銷售發(fā)票,對(duì)方給我們開營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們的錢該怎么來(lái)處理?我們賣貨給對(duì)方掛應(yīng)收賬款,對(duì)方給我們開營(yíng)銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎?
老師我們公司有筆3000的應(yīng)收賬款收不回來(lái)了,對(duì)方公司破產(chǎn)了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢、我們公司給對(duì)方公司開了專票的,他們已經(jīng)抵扣了,
老師 我們是做工程服務(wù)的 工程款收不回來(lái)了,客戶用一套房子抵應(yīng)收賬款。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
對(duì)方公司欠我們錢,用房子抵貨款,但是房子又不過(guò)戶給我們,還沒找到下家,現(xiàn)在要怎么做賬
老師,我公司代收代付貨款,然后發(fā)票不開給我們,對(duì)方直接開給我們的收款方,這種應(yīng)該怎么做賬呢
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師 能說(shuō)一下如果房屋的名字是公司的名字該怎么處理?如果房屋的名字寫老板的名字,又該怎么處理?
你好,寫你單位的名字,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)收賬款。如果是老板的,出一個(gè)委托書,對(duì)方委托你老板付款,或是你單位委托老板收款都行。老板給你錢,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
老師 如果房子在公司名下,公司需要交哪些稅呢?
契稅印花稅 持有期間,每年都需要交房產(chǎn)稅土地使用稅