您好,這個(gè)的話,當(dāng)時(shí)是借 應(yīng)付 貸 成本了?
老師,我3月份進(jìn)行成本暫估50萬元:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款 7月份發(fā)生一筆9萬元成本支出。請(qǐng)問這9萬元如何記分錄。
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計(jì)計(jì)提了26萬的人工成本。會(huì)計(jì)分錄如下 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時(shí)候,我沖回了這筆分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200, 請(qǐng)問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問在2022年12月做了分錄,借,營業(yè)成本,貸,應(yīng)付賬款,—暫估。現(xiàn)在2023年7月如何紅沖?
老師我想問一下、就是我成本暫估入賬、(借主營業(yè)務(wù)成本、貸應(yīng)付賬款)、后面我發(fā)票收到了、憑證要如何記賬呢
現(xiàn)金返利要什么資料?
請(qǐng)問這張票據(jù)可以抵扣增值稅嗎?抵扣金額多少
公司小規(guī)模納稅人,做服務(wù)行業(yè),公司第二季度友租房收入,要怎么填增值稅報(bào)表 二季度合計(jì)收入超過30萬了嗎 沒有超過
用友U8期末時(shí)候是 審核 記賬 然后結(jié)賬嗎?結(jié)賬會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
最后一條 是屬于軍工 電力農(nóng)業(yè) 這三個(gè)行業(yè)需照比上面三行再調(diào)減0.5嗎
8月交了增值稅和附加稅,7月底做賬月底需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎?具體分錄幫忙寫一下
自己工廠生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,發(fā)放給員工,每人一份。視同銷售具體怎么做賬務(wù)處理?
本單位食堂收?。ㄍ恍袠I(yè)內(nèi)職工或上級(jí)單位)交的餐費(fèi),是否要計(jì)銷項(xiàng)稅?
老師您好/:coffee,我們是山東淄博的建筑公司,去河北省承德市承德縣做工程,現(xiàn)在需要給甲方開具發(fā)票,請(qǐng)教您一下開票的具體流程
老師,注冊(cè)資本部分已實(shí)繳,但是未分配利潤為負(fù)數(shù),變更股東轉(zhuǎn)讓價(jià)格不可以填寫0或1嗎,轉(zhuǎn)讓需要交什么稅
老師,是的
那你就是? 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)付賬款 借 未分配利潤? 貸??以前年度損益調(diào)整
年報(bào)還需要改嗎?
這個(gè)是不需要的,不用
謝謝老師
那成本是不是少記了60000
嗯對(duì),這個(gè)是屬于少計(jì)入了這個(gè)