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老師想問一下2022年11月有 一筆成本賬記反了,現(xiàn)在如何更正2022年11月成本賬記錄為借助營業(yè)務(wù)成本60000貸應(yīng)付賬款60000

2024-04-29 14:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-29 14:21

您好,這個(gè)的話,當(dāng)時(shí)是借 應(yīng)付 貸 成本了?

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快賬用戶9446 追問 2024-04-29 14:21

老師,是的

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齊紅老師 解答 2024-04-29 14:22

那你就是? 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)付賬款 借 未分配利潤? 貸??以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9446 追問 2024-04-29 14:24

年報(bào)還需要改嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 14:28

這個(gè)是不需要的,不用

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快賬用戶9446 追問 2024-04-29 14:44

謝謝老師

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快賬用戶9446 追問 2024-04-29 14:46

那成本是不是少記了60000

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齊紅老師 解答 2024-04-29 15:25

嗯對(duì),這個(gè)是屬于少計(jì)入了這個(gè)

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您好,這個(gè)的話,當(dāng)時(shí)是借 應(yīng)付 貸 成本了?
2024-04-29
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記發(fā)票正常的就行
2023-09-09
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-16
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤500只是沖以前年度的。
2025-02-11
你好,把這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配未分配利潤。
2023-07-13
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