這里填寫的是1~12月份本年累計(jì)。
企業(yè)所得稅申報(bào)表第4季度中本年累計(jì)金額填的是1-12 月數(shù)據(jù),還是10-12月數(shù)據(jù)?
老師好,申報(bào)2021年10-12月的企業(yè)所得稅時(shí),需要填的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額等,都是全年的累計(jì)金額的數(shù)據(jù)嗎?還是只是第四季度的金額數(shù)據(jù),謝謝。
老師,請問一下,小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù),填寫季度合計(jì),還是本年累計(jì)數(shù)呢,比如我要申報(bào)第二季度數(shù)據(jù)是填寫4-6月還是1-6月數(shù)據(jù)呢
老師好,本月申報(bào)2022年10-12月是企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,看到申報(bào)表格寫的是本年累積金額,到底是填22年第四季度總的數(shù)據(jù)還是1-12月總的數(shù)據(jù),謝謝。
老師第四季度企業(yè)所得稅本年累計(jì)的營業(yè)收入是填1-12學(xué)還是10-12月的數(shù)據(jù)???
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
那意思今年的第二季度的企業(yè)所得稅季報(bào)是填1-6月的數(shù)據(jù)?
對的是的,是這么做的。