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老師:上月的增值稅根據(jù)發(fā)票金額入賬,申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的增值稅金額比發(fā)票金額少了0.01,怎么處理?

2024-04-29 11:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-29 11:46

你好!這個(gè)沒事。計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行

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快賬用戶2671 追問(wèn) 2024-04-29 11:48

老師:是銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生的,就做: 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)  0.01  貸:營(yíng)業(yè)外收入      0.01 對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 11:49

你好!是的,就是這樣就好了

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快賬用戶2671 追問(wèn) 2024-04-29 11:50

老師:如果是進(jìn)項(xiàng)稅額產(chǎn)生的,就計(jì)營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 11:50

你好!是的,最終結(jié)平就好了

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你好!這個(gè)沒事。計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行
2024-04-29
你這次填報(bào)以開票系統(tǒng)的收入和稅額來(lái)填寫,如果記賬憑證和申報(bào)系統(tǒng)有差額,可以把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)增或調(diào)減,讓應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的申報(bào)金額和記賬金額保持一致。
2023-07-07
直接做到管理費(fèi)用調(diào)一下,摘要寫稅率四舍五入微調(diào)
2021-01-18
調(diào)整賬務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)金額還是銷項(xiàng)金額?
2021-01-12
你好,放到營(yíng)業(yè)外收支就可以的。
2023-04-18
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