你好 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入
#提問#老師,申報增值稅表的增值稅比實際開票金額少0.01怎么辦?還有0.01的增值稅該怎么辦?相差0.01是不是不礙事 直接申報
老師,增值稅報表附列資料二8b欄稅額和金額對比不通過,是9.000097%,是因為計算抵扣時四舍五入造成的,入了,所以就超了9%,這個有問題嗎?可以直接申報嗎?
老師,報增值稅時,申報表中的金額比開票金額多了0.01,是因為四舍五入的關(guān)系,這怎么辦呢?
老師,我們上個月開il3個點的專票,在異地預(yù)繳四舍五入的原因多收了0.01元,我現(xiàn)在申報8月份增值的的時候,有個差額0.01元,申報表一直提示,這個怎么辦
老師 未開票收入申報增值稅,填表時因四舍五入問題,表中的銷售額和銷項稅額合計與價稅合計額總差一分錢 怎么弄呢
老師,工商年報填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運輸費不計入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費用裝修費應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價計入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
我交稅時是按照20. 01交,但是我賬上是20
借營業(yè)外支出0.01 貸應(yīng)交稅費未交增值稅0.01