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老師,報增值稅時,申報表中的金額比開票金額多了0.01,是因為四舍五入的關(guān)系,這怎么辦呢?

2022-05-04 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-04 18:29

你好 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶1971 追問 2022-05-04 18:48

我交稅時是按照20. 01交,但是我賬上是20

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齊紅老師 解答 2022-05-04 18:59

借營業(yè)外支出0.01 貸應(yīng)交稅費未交增值稅0.01

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你好 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入
2022-05-04
你適當(dāng)更改,保持一致
2022-09-08
你好 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入
2022-04-10
你好;? ? ?按照申報表為準(zhǔn) ;? 你賬上的差異? ?走營業(yè)外收支處理的??
2023-03-09
你好!這個沒事。計入營業(yè)外收支就行
2024-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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