你好! 可以退貨或正常銷售出去。
去年買了A公司的軟件產(chǎn)品,我們作為代理商可以代理銷售A公司的軟件產(chǎn)品,買的時(shí)候入了庫存商品,一直也沒賣出去,現(xiàn)在又和A公司產(chǎn)生了糾紛,以后也不打算再代理他們產(chǎn)品了,那這個(gè)軟件產(chǎn)品賬上怎么處置?
老師,上個(gè)月我們公司生產(chǎn)的A半產(chǎn)品100件。在上個(gè)月6月份產(chǎn)品入庫時(shí)是作為良品入庫了,但是在本月領(lǐng)用A半成品生產(chǎn)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月入庫的A半成品100件,其中有10個(gè)需要作報(bào)廢處理掉。部分原因是生銹壞掉了,還有部分原因是手修無法修好,最終只能定義為報(bào)廢品。那對(duì)于這些各種原因?qū)е碌膱?bào)廢。財(cái)務(wù)在做成本核算的時(shí)候,可以直接減少當(dāng)月的半成品良品入庫數(shù)據(jù),增加當(dāng)月的BAO數(shù)據(jù)嗎?如下例子:假設(shè)本月共生產(chǎn)A半成品250件,報(bào)廢25件。財(cái)務(wù)做成本核算,計(jì)算當(dāng)月良品入庫,把本月發(fā)現(xiàn)的上月生產(chǎn)批次的報(bào)廢的10個(gè)在當(dāng)月良品入庫數(shù)里面調(diào)減(250-25-10=215件),NG數(shù):當(dāng)月NG加上在本月生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的上月上次批次的10個(gè)報(bào)廢品(25+10=35件)。這樣去做可以嗎?
咨詢個(gè)問題,我們公司有自己的生產(chǎn)工廠,也有自己的商貿(mào)公司,商貿(mào)公司負(fù)責(zé)銷售生產(chǎn)公司的產(chǎn)品,都是獨(dú)立核算的,比如我們商貿(mào)公司賣A產(chǎn)品,突然領(lǐng)導(dǎo)從生產(chǎn)工廠領(lǐng)了AB兩種產(chǎn)品說送人了,讓我們商貿(mào)公司承擔(dān),這兩種送人產(chǎn)品我是直接走費(fèi)用呢,還是我先入庫再視同銷售?具體分錄怎么處理(A產(chǎn)品是我正常賣的,且我也有庫存,只是當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)去工廠又拿了一個(gè))
請(qǐng)問老師,就是我們公司現(xiàn)在只賣一種產(chǎn)品,之前也沒有什么進(jìn)銷存軟件,都是手工登記的,然后按每盒70元的成本結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在就是想規(guī)范一下這個(gè)庫存管理,應(yīng)該怎么做,做個(gè)什么樣表或者什么軟件?就是我們這個(gè)產(chǎn)品有賣出去的,有送了人的,有自己公司用了的,應(yīng)該怎么做比較好?
我公司是軟件公司,我的客戶前期已經(jīng)向廠家泛微買過軟件了。我公司這次賣他費(fèi)用。但我公司不再向廠家再去購買授權(quán),我公司這次賣的模塊,是能自己去授權(quán)的。不用去向廠家再支付費(fèi)用的,目前這個(gè)就是前期已經(jīng)買了(當(dāng)時(shí)是直接和廠家簽的合同),現(xiàn)在我就在原來基礎(chǔ)上增加功能模塊,但我不想再支付廠家費(fèi)用了,同時(shí)我們前期也向廠家下過軟件訂單,只是不是這個(gè)客戶用,但是呢,客戶要求必須是產(chǎn)品,但是我們本次并沒有購入產(chǎn)品,所以就卡在了這里,我的想法是我們發(fā)票開籠統(tǒng)一點(diǎn),借助我們有的計(jì)算機(jī)軟件軟著權(quán)證書,發(fā)票開成軟件*系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,可行嗎
老師,你好,我是報(bào)稅人員,給員工申報(bào)個(gè)稅,之前是代賬公司報(bào)稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報(bào)怎么申報(bào)?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個(gè)人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成,還是手動(dòng)填,是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
用微信付款的,然后對(duì)方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
退不了也賣不出去了現(xiàn)在
那就做報(bào)廢處理,記入管理費(fèi)用
可以做存貨跌價(jià)準(zhǔn)備一次性轉(zhuǎn)嗎,軟件產(chǎn)品金額2.4萬
如果沒有出售價(jià)值了,可以做分錄 借資產(chǎn)減值損失(或管理費(fèi)用) 貸庫存商品…軟件產(chǎn)品
不用通過存貨跌價(jià)準(zhǔn)備了是吧,直接,借:資產(chǎn)減值損失 貸:庫存商品
是的,直接做上面的分錄就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝