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郭老師,應付職工薪酬申報的時候,工資8000,然后個稅是240,我做賬計提工資是提8000還是提8240

2024-04-29 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-29 09:56

你好,計提工資按應發(fā)數(shù)計提,就是沒扣社保,沒扣公積金個人部分,沒扣個稅的數(shù)做計提的

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齊紅老師 解答 2024-04-29 09:57

哦,天那,不好意思,剛看了,你是找其他老師的,抱歉抱歉

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快賬用戶7523 追問 2024-04-29 09:58

沒事的謝謝老師,這個是計提哪個金額,是8000,還是8240

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齊紅老師 解答 2024-04-29 10:11

你好,這個計提的金額是8240

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快賬用戶7523 追問 2024-04-29 11:23

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-29 11:25

不客氣的,工作順利

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你好,計提工資按應發(fā)數(shù)計提,就是沒扣社保,沒扣公積金個人部分,沒扣個稅的數(shù)做計提的
2024-04-29
您好 實在抱歉 不注意點快了 沒發(fā)現(xiàn)是向郭老師提問的 對不起 做賬計提工資是計提8000哈
2024-04-29
借記管理費用等,會導致凈利潤減少,未分配利潤減少
2025-01-17
其實,就是明細科目不同,兩個都可以的。用后一個吧。
2023-11-17
你好,稍等我這邊把分錄寫好發(fā)給你
2024-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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