你好,同學(xué), 這個(gè)是根據(jù)利潤總額乘以12%限額扣除的, 多于這個(gè)限額的,納稅調(diào)增
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈(zèng)支出50萬可以稅前扣除,除了填捐贈(zèng)表單,還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個(gè)表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬,視同銷售表單該如何填寫?
老師您 好,請(qǐng)教一下,匯算清繳退稅的事情, 21年匯算清繳申報(bào)表,我已申報(bào)成功了,現(xiàn)在我要進(jìn)電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退稅,我們可退稅的金額是100萬元,第四季度享受了緩繳,緩繳的金額是30萬元,那我在填寫退稅申請(qǐng)表時(shí),退稅方式我選擇的是”先抵后退“,稅費(fèi)尚余可退抵金額是”100萬元“,這個(gè)金額是系統(tǒng)自動(dòng)跑出來的,現(xiàn)在的問題是,本次退抵稅費(fèi)額這一欄,我要怎么填寫呀,我填的是30萬元,還是填寫70萬元(100-30)呢
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發(fā)票645,到賬600,這個(gè)賬之前一個(gè)老師教我做營業(yè)外支出,到匯繳清算時(shí)在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格,有四個(gè)要填寫:賬載金額,稅收金額。調(diào)增金額,調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢?
老師好,想問一下,公司捐贈(zèng)支出是扶貧資金,共33000元,這個(gè)匯算清繳是不是要填寫A105070表呀。這個(gè)點(diǎn)進(jìn)去是系統(tǒng)有數(shù)據(jù)的,怎么會(huì)調(diào)增的呀
2025年4月公司購買二手汽車一輛。想用那個(gè)500萬一下一次性扣除固定資產(chǎn)。問題一:今年7月,10月,2025.1月份填寫A201020申報(bào)表的時(shí)候都是按照累計(jì)數(shù)據(jù)填寫這個(gè)表納稅調(diào)減,對(duì)嗎?問題二:2026年會(huì)計(jì)處理一樣正常計(jì)提折舊,但是季度不用申報(bào)A201020這個(gè)表了,對(duì)嗎?只需要做好匯算清繳里的那個(gè)計(jì)提折舊的表。問題三:2027年匯算清繳的時(shí)候要把2026年正常計(jì)提折舊的金額納稅調(diào)增,對(duì)嗎?
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個(gè)比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打?。?/p>
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會(huì)計(jì)分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項(xiàng)不變,進(jìn)項(xiàng)多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實(shí)際上在去年已經(jīng)交了,所以針對(duì)發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報(bào)表附表2,不影響實(shí)際稅額。但這樣會(huì)影響今年的稅負(fù)率,這樣對(duì)嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計(jì)提利息嗎?或者直接入費(fèi)用?做分錄我計(jì)提了利息,現(xiàn)金流量表都自動(dòng)選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對(duì)的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費(fèi)完,消費(fèi)者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費(fèi)用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個(gè)空調(diào),一個(gè)臺(tái)掛式的1183元,還有一臺(tái)是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項(xiàng)5000,本月沒進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
我是虧損企業(yè),看它表納稅調(diào)增金額為33000元,后面可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的捐贈(zèng)額也是33000元,這是什么意思呀。我沒經(jīng)歷過,要怎么理解
因?yàn)槔麧櫩傤~是負(fù)數(shù),限額是0 所以納稅調(diào)增33000 捐贈(zèng)是按照利潤總額的12%限額扣除的
那這個(gè)33000元是可以放到以后年度有利潤時(shí)扣除的,對(duì)不。有年限限制嗎
這個(gè)33000元是可以放到以后年度有利潤時(shí)扣除的 是的 準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
當(dāng)這三年則到2026年還是虧損的話,也就不能享受33000元,是吧
是的,你說的很對(duì)的,同學(xué)