借:成本費用等科目 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款
老師你好,收到電子承兌怎么做分錄,承兌支付付貨款怎么做分錄
老師好,公司收到財政的專項款該怎么做分錄,專項款用于項目使用中該怎么做分錄呢?
老師你好,我們公司收到預(yù)付款的電子承兌匯票,如何寫會計分錄
老師,貿(mào)易公司收到物流公司的發(fā)票且款項已付,怎么做分錄,
老師好,已付款已收到貨,供方一直未開票,分錄怎么做? 已付款未收到貨,供方一直未開票,分錄怎么做
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺發(fā)動機(jī)總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
不用過一下應(yīng)付賬款嗎?什么情況下要用應(yīng)付賬款中轉(zhuǎn)呢?
這票沒有抵扣,不是要計入應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅額嗎?
沒有付款的時候才通過應(yīng)付賬款。沒勾選計入應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅額
可否不用應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅這個科目,直接計入應(yīng)交稅費進(jìn)項稅呢?
做賬要跟你的申報保持一致,不然就會錯亂,既然做會計就要嚴(yán)謹(jǐn)些,
你說計入應(yīng)交稅費進(jìn)項,我覺得不合適 ,才問你是否要計入應(yīng)交稅費待抵扣進(jìn)項稅額的。所以才多問了一句可否不用這代抵扣進(jìn)項這個科目的╮(╯_╰)╭
沒勾選抵扣前是計入用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,勾選以后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅
那待抵扣進(jìn)項稅在什么情況下用呢?
不太清楚待認(rèn)證待抵扣的使用情況
不存在待抵扣那個的了哈,認(rèn)證了都得抵扣
只是應(yīng)交稅費下面有呢
那個是以前房產(chǎn)需要分2年抵扣完,才使用的
哦,明白了!謝謝[愛心]
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
那就是收到專票計入應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅,什么時候勾選抵扣了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,對嗎?轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項需要附加什么憑證?
自己附結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月勾選的待認(rèn)證發(fā)票明細(xì)