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老師好,已付款已收到貨,供方一直未開票,分錄怎么做? 已付款未收到貨,供方一直未開票,分錄怎么做

2023-11-17 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-11-17 11:54

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 先暫估入賬

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快賬用戶6032 追問 2023-11-17 11:55

老師,款已經(jīng)付了的

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齊紅老師 解答 2023-11-17 11:55

這個只是暫估的? 付錢計(jì)入預(yù)付賬款

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快賬用戶6032 追問 2023-11-17 11:56

如果供方一直不給開票,怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-11-17 11:57

不開發(fā)票的話就把暫估的沖銷,然后計(jì)入成本的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-11-17 11:57

只是這個成本費(fèi)用需要納稅調(diào)整

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快賬用戶6032 追問 2023-11-17 11:58

成本費(fèi)用怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-11-17 11:59

納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除類項(xiàng)目其他調(diào)整

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快賬用戶6032 追問 2023-11-17 12:01

匯算清繳的時候做嗎? 就相當(dāng)于應(yīng)該抵扣的稅不能抵扣,只能當(dāng)成本了,對嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-17 12:01

是的 就是這個意思的

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借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 先暫估入賬
2023-11-17
你好,沒有發(fā)貨,沒有收到貨款, 借應(yīng)收賬款 貸,預(yù)收帳款、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-03-30
您好 請問是您單位購入貨物沒有收到發(fā)票 對外開了發(fā)票 ?
2021-05-08
借庫存商品貸、應(yīng)付賬款暫估, 借預(yù)付賬款貸銀行存款 想要體現(xiàn)暫估,可以做上面的分錄。
2022-06-28
你好 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2021-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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