同學(xué)你好 這個(gè)要調(diào)增的
匯算清繳中職工薪酬及納稅調(diào)整中,工資薪酬支出是員工到手的工資,公司代扣代繳的個(gè)稅和個(gè)人部分社保、公積金,這三個(gè)的合計(jì)數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額中包括個(gè)人部分社保;公積金,公司部分社保\\公積金和個(gè)稅部分嗎?另外勞務(wù)派遣的工資屬不屬于工資薪金支出
歷史遺留下來的應(yīng)收賬款無法收回,又沒有證據(jù)鏈計(jì)入壞賬損失的,能不能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,這個(gè)符合稅法的相關(guān)規(guī)定嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)為員工支付了社保費(fèi)的個(gè)人部分并計(jì)入了管理費(fèi)用-社保費(fèi)科目中,問:經(jīng)營(yíng)所得匯算時(shí)這部分支出需要做納稅調(diào)增嗎?
23年賬上有1萬元押金收不回來了,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?我看有的會(huì)計(jì)不填這個(gè)表直接填在成本支出明細(xì)表里營(yíng)業(yè)外支出下面其他行
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入。現(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
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還有未員工承擔(dān)的個(gè)稅呢,企業(yè)承擔(dān)了,也要調(diào)增么
同學(xué)你好 對(duì)的 要調(diào)增的
老師,以上說的2種情況,調(diào)增是填在與收入無關(guān)的支出,還是填在其他那項(xiàng)
與收入無關(guān)的支出