你好!這個借其他因收款,管理費(fèi)用-物流費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行存款1500 收回,借銀行存款400 貸其他應(yīng)收款400
公司六月份買了一輛車,錢對公已經(jīng)付款了發(fā)票也已經(jīng)開回來了,然后七月汽車公司有退回來3000元,說是政府的補(bǔ)貼,但是這個錢是汽車公司打回來的,會計(jì)分錄怎么做?
現(xiàn)如今公司不租場地了,物業(yè)公司也同意退部分費(fèi)用回來,之前的全年物業(yè)費(fèi)1774.5元被我九月份的時候一次性作為費(fèi)用做賬報(bào)稅了!我是小規(guī)模,現(xiàn)在他們答應(yīng)退回1100,物業(yè)公司是上市公司,他們給我開的是專票,現(xiàn)在我要把票給他們退回去的話具體的我原來的賬該怎么改,具體如何操作呢?對方做了紅沖后是直接退1100元到我賬上還是先退1774.5,再讓我轉(zhuǎn)674.5給他們呢?因?yàn)楹竺嫠麄兪情_674.5的正確票給我的對吧
老師,你好。我們是物流運(yùn)輸公司,一般納稅人。我們開發(fā)票給購買方結(jié)算運(yùn)費(fèi),購買方對應(yīng)發(fā)票一分不少的付了運(yùn)輸費(fèi)給我們,本來是沒問題了,賬務(wù)上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費(fèi)用要怎么處理?
老師,物流公司,自己沒有車,是提供司機(jī)信息服務(wù),物流公司收貨主的款項(xiàng),然后物流公司支付司機(jī)運(yùn)輸費(fèi),現(xiàn)在物流公司支付了司機(jī)9萬元的運(yùn)費(fèi),但是司機(jī)沒有開發(fā)票給物流公司,運(yùn)輸業(yè)務(wù)已完成,請問這9萬元怎樣做會計(jì)分錄
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個情況 公司給對方付了4-6月的水電費(fèi)64400,然后因?yàn)橘~號錯了這筆錢就退回來了,然后修改賬號后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個分錄是不是錯了。這個對方現(xiàn)在還沒開票給我們
日常零星的報(bào)銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險(xiǎn)開的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請問一下,采購100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開的是100元,那成本定價(jià)是50還是100元呢?
老師 請問合并報(bào)表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問下 甲、A、B之間貨款沒有結(jié)清的情況下合并報(bào)表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報(bào)表上?另外,如果要互相抵消的話。營業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯匯款,入什么科目比較合適,該款項(xiàng)是銷售商品的貨款,對方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會計(jì)在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費(fèi)用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進(jìn)入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費(fèi)貸方十固定資產(chǎn)折舊十營業(yè)利潤對嗎?
五險(xiǎn)一金扣費(fèi)和工資問題