你好,你是改了什么數(shù)據(jù)
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個(gè)影響嗎
老師,我調(diào)了22年的賬,然后現(xiàn)在把23年第一季度的申報(bào)表更正了,那第一季度所得稅申報(bào)表需要改嗎?
老師,我們更改了23年第四季度的企業(yè)所得稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表是不是也是要看第四季度的企業(yè)所得稅更改?資產(chǎn)負(fù)債表就看2023年12月更改就行是嗎?
老師,去年暫估了52000,今年發(fā)票開過來50000,我現(xiàn)在可以把去年賬上暫估修改了,同時(shí)把去年第四季度財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅預(yù)繳季報(bào)也更改了這樣做嗎
老師,一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅都報(bào)了,,還有23年匯算也報(bào)了,現(xiàn)在想改23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表,需要怎么操作
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會(huì)給對(duì)方開票,區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?發(fā)票未給我們,麻煩老師指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請(qǐng)問如何通俗理解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
老師,憑證后面可以可以不附費(fèi)用報(bào)銷單,直接附發(fā)票嗎?
老師,你好 取得專票金額513.29實(shí)付金額513,該怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
郭老師,企業(yè)成立,一些費(fèi)用,我們要做哪里
核定征收,每月開票3.8萬,要繳納多少經(jīng)營(yíng)所得
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會(huì)給對(duì)方開票,區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?那么詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩老師指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄?
老師。購(gòu)買車輛印花稅按次申報(bào)還是可以跟公司收入按季度申報(bào)啊
貿(mào)易性的企業(yè),什么情況可以開票,9%的農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票
老師你好,請(qǐng)問茶業(yè)公司憑證是這種,我看了電子稅務(wù)局。平時(shí)發(fā)票沒開出。也可以這樣申報(bào)嗎?因?yàn)槲已a(bǔ)做5.6月的會(huì)計(jì)做賬,不知像憑證這樣做可以嗎,,
職工薪酬起初是負(fù)數(shù),我給補(bǔ)計(jì)提了一筆
你好!這個(gè)應(yīng)該會(huì)影響利潤(rùn)了。你可以匯算清繳調(diào)
最好不要這樣做是吧,這樣是要調(diào)減,要退稅的吧
您好!其實(shí)在看實(shí)際業(yè)務(wù),如果你之前少做了,你確實(shí)是可以補(bǔ)提。