沒事的。不需要退稅,以后抵繳就是

老師,我們一季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,后面一直都是虧損,到年終虧損160萬,現(xiàn)在匯算清繳又不想退這個(gè)稅,如果要調(diào)增費(fèi)用,就要調(diào)增160萬,這樣有什么問題嗎?
為了不想讓退稅,企業(yè)所得稅匯算時(shí)在其他那一行調(diào)增金額5000元,但是這個(gè)5000元在2022年賬上本來沒有,現(xiàn)在需要在2023年補(bǔ)這5000元的賬嗎?我僅僅是不想退稅才隨便調(diào)增了5000元,還需要做賬嗎?
老師,我現(xiàn)在交的所得稅和外地預(yù)繳的所得稅比利潤總額要交的所得稅還高了蠻多,這個(gè)多繳的所得稅讓他留在年報(bào)中,在匯算時(shí)再調(diào)增,調(diào)到不用退所得稅,或者再交一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)去,這樣有風(fēng)險(xiǎn)沒呀
老師,匯算清繳退稅有沒有風(fēng)險(xiǎn),我是企業(yè)所得稅交多了,才產(chǎn)生的這個(gè)問題,該調(diào)增的都調(diào)增了,現(xiàn)在要退給我581元,
23年在做22年的匯算清繳的時(shí)候,交了200元的所得稅,24年發(fā)現(xiàn)22年的匯算清繳有個(gè)商業(yè)保險(xiǎn)不應(yīng)該調(diào)增,前幾天我更正了,就退稅了,請問我會計(jì)分錄怎么寫呢?我們是小規(guī)模納稅人
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊


收到感謝老師,抵繳的我要填那個(gè)表呢,這個(gè)我還不會填。
以后季度申報(bào)時(shí)申請抵繳稅款,就是
那我是不是要聯(lián)系下稅管員呢
多繳的企業(yè)所得稅怎么申請抵繳 答:以前年度多繳的所得稅額不退稅而自愿抵減的,應(yīng)在年中季度申報(bào)(第16行) 預(yù)繳時(shí)抵減,在年度匯算清繳納稅申報(bào)時(shí)將抵減額在主表第41行填寫.