沒事的。不需要退稅,以后抵繳就是
老師,我們一季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,后面一直都是虧損,到年終虧損160萬,現(xiàn)在匯算清繳又不想退這個稅,如果要調(diào)增費(fèi)用,就要調(diào)增160萬,這樣有什么問題嗎?
老師,我現(xiàn)在交的所得稅和外地預(yù)繳的所得稅比利潤總額要交的所得稅還高了蠻多,這個多繳的所得稅讓他留在年報中,在匯算時再調(diào)增,調(diào)到不用退所得稅,或者再交一點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)去,這樣有風(fēng)險沒呀
老師,匯算清繳退稅有沒有風(fēng)險,我是企業(yè)所得稅交多了,才產(chǎn)生的這個問題,該調(diào)增的都調(diào)增了,現(xiàn)在要退給我581元,
23年在做22年的匯算清繳的時候,交了200元的所得稅,24年發(fā)現(xiàn)22年的匯算清繳有個商業(yè)保險不應(yīng)該調(diào)增,前幾天我更正了,就退稅了,請問我會計分錄怎么寫呢?我們是小規(guī)模納稅人
請問報企業(yè)匯算清繳的時候,這么多風(fēng)險提示,是不是不能申報?我再扣除類其他那里調(diào)增了130000,爭取不退稅,請問我申報有風(fēng)險嗎?
個體工商戶在哪看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,我們是一家混泥土,采用的是簡易計稅,但又有加工的13%或者9%的這個稅率。老師,我想問一下,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我們的應(yīng)交稅費(fèi)簡易計稅要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅嗎?
甲方和乙方有協(xié)議各付各稅,但是稅費(fèi)全部在甲方那兒交,乙方需要承擔(dān)的那個比例部分在協(xié)議中的分成款中扣除。那么相關(guān)稅費(fèi)的分錄怎么做?目前的做法是在每期的分成款中先扣除稅費(fèi)差,再把實(shí)際的錢打給乙方。
您好,想問一下,初創(chuàng)公司,還沒開始發(fā)工資,需要報個稅嗎?
老師 每年的企業(yè)所得稅匯算清繳 超過5月31日取得的發(fā)票 還可以稅前扣除嗎
老師,老板自己付款購買的固定資產(chǎn),能做實(shí)收資本嗎?有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票?謝謝
工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),殘疾人保障金是每個公司都必須要繳納的嗎
老師這個月銷項(xiàng)稅沒有,增值稅用零申報嗎
老師建賬的時候有新會計準(zhǔn)則,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 如果是小規(guī)模選哪個
老師,每月申報個稅截止時間是
收到感謝老師,抵繳的我要填那個表呢,這個我還不會填。
以后季度申報時申請抵繳稅款,就是
那我是不是要聯(lián)系下稅管員呢
多繳的企業(yè)所得稅怎么申請抵繳 答:以前年度多繳的所得稅額不退稅而自愿抵減的,應(yīng)在年中季度申報(第16行) 預(yù)繳時抵減,在年度匯算清繳納稅申報時將抵減額在主表第41行填寫.