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老師,匯算清繳退稅有沒有風(fēng)險,我是企業(yè)所得稅交多了,才產(chǎn)生的這個問題,該調(diào)增的都調(diào)增了,現(xiàn)在要退給我581元,

2024-04-27 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-27 16:45

沒事的。不需要退稅,以后抵繳就是

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快賬用戶3302 追問 2024-04-27 16:47

收到感謝老師,抵繳的我要填那個表呢,這個我還不會填。

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齊紅老師 解答 2024-04-27 16:48

以后季度申報時申請抵繳稅款,就是

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快賬用戶3302 追問 2024-04-27 16:49

那我是不是要聯(lián)系下稅管員呢

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齊紅老師 解答 2024-04-27 16:52

多繳的企業(yè)所得稅怎么申請抵繳 答:以前年度多繳的所得稅額不退稅而自愿抵減的,應(yīng)在年中季度申報(第16行) 預(yù)繳時抵減,在年度匯算清繳納稅申報時將抵減額在主表第41行填寫.

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沒事的。不需要退稅,以后抵繳就是
2024-04-27
你好,不需要調(diào)整24年的財務(wù)報表,在25年做計提所得稅分錄(借方是? 以前年度損益調(diào)整? 科目),然后出具相應(yīng)月份財務(wù)報表就是了?
2025-03-15
你好,這種人為的調(diào)整是沒問題的
2023-12-01
你好,沒有問題的,你調(diào)增繳納稅款,這個沒有關(guān)系。
2022-05-09
同學(xué)你好 調(diào)增就是沒有發(fā)票的或者福利費(fèi)等超比例的
2022-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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