您好 請(qǐng)問勾選平臺(tái)有沒有收到發(fā)票入賬后 沒有勾選申報(bào)抵扣的
那個(gè)調(diào)賬,比如2020年3月發(fā)票2019年少記了一筆收入,分錄用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,分錄在2020年3月補(bǔ)記,為了讓這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的金額和利潤(rùn)表里凈資產(chǎn)金額相等,讓那個(gè)軟件員可以調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的期末數(shù),應(yīng)收賬款的期末數(shù),使得資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表的金額相等,但是這個(gè)分錄是做在2020年的,2020年的應(yīng)收賬款就增加了啊,2020年也增加了啊,是不是重了啊
老師 外賬, 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)(不就是代表我們有留抵稅嗎,實(shí)際增值稅報(bào)表是沒有的,且不存在預(yù)繳,如何調(diào)整呢,我現(xiàn)在每個(gè)月都正常繳納增值稅(按照稅負(fù)),而且報(bào)表中負(fù)數(shù)比較大,以前會(huì)計(jì)經(jīng)手時(shí)候就一直留存下來。不會(huì)調(diào)?
你好老師,我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)槲覀児居袃晒P購(gòu)進(jìn)材料的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,做在'應(yīng)交稅費(fèi)','應(yīng)交增值稅代扣稅金'里面,這個(gè)月我們公司交的稅比較少,兩者合計(jì)就是負(fù)數(shù)了,這么做有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),表示有留抵稅金,但是和增值稅申報(bào)表的留抵稅金不一致,需要怎么調(diào)整?怎么樣做個(gè)會(huì)計(jì)分錄
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
有的沒有勾選抵扣的
我們是農(nóng)產(chǎn)品的銷售的公司,然后開的發(fā)票都是免稅普票,
那您應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目余額 可以截圖一下嗎
老師這個(gè)是什么意思?
?應(yīng)該是系統(tǒng)里面有25張發(fā)票? 金額是1704812.12 稅額是87800.25