您好,這個(gè)的話是不需要繳納消費(fèi)稅,能區(qū)分清楚,就是不需要申報(bào)的,只有增值稅

公司為售賣金銀珠寶,開(kāi)了發(fā)票但未開(kāi)金銀珠寶發(fā)票的消費(fèi)稅是否可以零申報(bào)?不是零申報(bào)是否是按銷售額上稅呢?公司為售賣金銀珠寶,收入進(jìn)了對(duì)公賬戶一張發(fā)票都沒(méi)有開(kāi),客戶不想上稅,此種情況已簽訂免責(zé)協(xié)議不確認(rèn)無(wú)票收入,但假使確認(rèn)無(wú)票收入是否按照售賣金銀上消費(fèi)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體工商戶核定征收是不是每個(gè)月按核定額或者按實(shí)際開(kāi)票金額報(bào)稅就行了呀?如果每月核對(duì)額是4萬(wàn),實(shí)際銷售收入是500萬(wàn),開(kāi)票金額15萬(wàn)以內(nèi)/月,對(duì)公戶收款超過(guò)4萬(wàn)的,按哪個(gè)金額申報(bào)呢?電子稅務(wù)網(wǎng)上每次打開(kāi)申報(bào)表,開(kāi)票金額自動(dòng)填寫在申報(bào)表上了,是不是直接點(diǎn)申報(bào)就可以了,未開(kāi)票收入需要申報(bào)嗎?另外租賃收入要申報(bào)嗎?
就是說(shuō)系統(tǒng)里的那個(gè)銷售收入一定要跟那是申報(bào)表的銷售收入一致一致,只不過(guò)那些申報(bào)表的收入有開(kāi)票收入,有不開(kāi)票收入這種的。不開(kāi)票收入和開(kāi)票收入合起來(lái)就是納稅申報(bào)表那個(gè)收入合計(jì)。是吧,也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個(gè)這個(gè)就是收入確認(rèn)準(zhǔn)則里面說(shuō)的。是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)的這個(gè)金額必須要開(kāi)票? 老師剛才那個(gè)截屏是不是說(shuō),嗯,把收入在系統(tǒng)上確認(rèn)之后,有開(kāi)票的有沒(méi)開(kāi)票的,沒(méi)有開(kāi)票的,就這個(gè)表格適用于那種就是。嗯,不抵扣增值稅的那個(gè)企業(yè)呀
老師在申報(bào)增值稅時(shí) 銷項(xiàng) 銷售不含稅金額是不是得跟利潤(rùn)表中的本期營(yíng)業(yè)收入金額一致?也就是說(shuō)如果沒(méi)有開(kāi)票但確認(rèn)了收入也必須在銷項(xiàng) 不含稅金額那里添加不開(kāi)票收入的金額?
老師好,個(gè)體戶珠寶店有賣黃金,金條,銷售金條是不用交消費(fèi)稅的是吧?如果銷售收入能分開(kāi)哪些是銷售黃金收入,哪些是金條收入,是不是金條收入不用申報(bào)消費(fèi)稅,只申報(bào)增值稅就可以了呢?
老師,更正2024.3份申報(bào)表后,需要從4月份開(kāi)始更新到今年的申報(bào)表嗎
老師,賣邊角料,如何填增值稅申報(bào)表呢
這個(gè)員工工資1萬(wàn)(無(wú)責(zé)底薪5000+有責(zé)薪資)如果月底先發(fā)1萬(wàn),如果業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)就退回私人戶5000,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅
攪拌站支付出去的混凝土投標(biāo)費(fèi)用和保證金費(fèi)用分別入什么科目
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開(kāi)支工資等等入賬的有105萬(wàn),收回來(lái)的貨款700萬(wàn),借了700萬(wàn)借款,還了350萬(wàn),還有30萬(wàn)利息沒(méi)還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用,利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn),都是按25%計(jì)算嗎
老師,我們是一般納稅人這個(gè)月只開(kāi)了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開(kāi)具了
老師,過(guò)路費(fèi)過(guò)橋費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,需要調(diào)增嗎


好的,謝謝老師!
不客氣的,理解了就好的