你好 你拍照給我看下 第5列是什么內(nèi)容去了 有點(diǎn)不記得了
請問老師,2022年購入的固定資產(chǎn),請您看圖片,單位要享受一次性扣除政策,請問老師我算的表中87576.64元就是2022年度享受一次性固定資產(chǎn)扣除的金額對吧
老師你好,匯算清繳時(shí)填固定資產(chǎn)折舊表時(shí),上邊的所有固定資產(chǎn)和下邊的享受一次性扣除的資產(chǎn)有什么關(guān)系,填了一次性扣除上面所有資產(chǎn)自動出數(shù)嗎?所有固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)包括一次性扣除的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)折舊一次性扣除500萬以內(nèi)的政策必須是匯算清繳的,當(dāng)年購置的固定資產(chǎn)才滿足一次性扣除的要求嗎?比如去年或是以前年度的我可以享受一次性扣除嗎?固定資產(chǎn)
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除23年沒有享受扣除政策,24年匯算清繳前可以享受嗎?
老師,麻煩看下這個(gè)表填的對嗎?23年11月購進(jìn)電子設(shè)備的,23年四季度享受了固定資產(chǎn)一次性扣除政策,這是第二次季度填報(bào)
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師,麻煩看一下
你好,下面那個(gè)500萬一下一次性扣除的不需要填寫
你把你的電子設(shè)備的原值,賬面的折舊全部按照賬上的數(shù)據(jù)寫進(jìn)去
稅收金額跟賬載金額寫一致就可以的
加油 等你的好評哦
23年季度享受了一次性扣除政策,第一年匯算年報(bào)時(shí)不是要調(diào)減嗎?這個(gè)500萬以下不用填嗎?
你好,不填寫的,現(xiàn)在是可以一次性折舊的
加油,等你的好評哦