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老師好,請問按下圖工資表,我申報工資時直接按5000元報,沒有把社保輸入,現(xiàn)分錄怎樣做

老師好,請問按下圖工資表,我申報工資時直接按5000元報,沒有把社保輸入,現(xiàn)分錄怎樣做
2024-04-25 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-25 20:50

那這個社保是你們單位承擔還是個人?

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 20:56

是個人承擔的

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 20:57

個人部分,單位先執(zhí)付后,工資扣回個人

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齊紅老師 解答 2024-04-25 21:06

借管理費用,工資 貸應付職工薪酬,工資5690.86, 借應付職工薪酬,工資5690.86, 貸銀行存款5000, 其他應收款個人負擔的社保345.43。 做了這個賬務處理之后,你需要去更正申報之前的。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:28

怎樣更正呢,要把社保入進去嗎

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:30

那我工資資表怎樣改,分錄怎樣做,不用更正呢

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:50

請問安再發(fā)送工資表是不是不用更正了

請問安再發(fā)送工資表是不是不用更正了
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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:51

發(fā)錯了的

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 21:53

看這份,是否不用更正了

看這份,是否不用更正了
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齊紅老師 解答 2024-04-25 22:07

人負擔的社保補進去,借管理費用,工資待應付職工薪酬工資345.43,借應付職工薪酬,工資貸其他應收款。個人負擔的社保345.43。補上這個就可以了。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 22:32

個人承擔部分,也要計提到借方管理費用工資嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-25 22:48

對的是的,因為他是從工資里扣除的,他屬于工資的一部分

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快賬用戶2605 追問 2024-04-25 23:29

這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 05:48

可以 都是這么做的

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 09:37

就是計提個人承擔部分社保,借管理費用 貸應付職工薪酬_社保費,

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:38

不對,工資屬于工資,工資。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 09:39

貸方二級科目放社保費,不放工資,這樣報工資就對上應付職工薪酬-工資了

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 09:39

是這個嗎

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 09:39

是這個嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:40

借管理費用工資,待應付職工薪酬工資再認真看一下可以嗎,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:40

就是回復了給看一下可以嗎?跟你說屬于工資,屬于工資,你還說不放工資。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 10:06

明了,在工資表上,二級科目就放工資

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-26 10:06

你好對的是的對的。

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快賬用戶2605 追問 2024-04-26 10:07

麻煩你了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-04-26 10:10

不用客氣,工作愉快。

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那這個社保是你們單位承擔還是個人?
2024-04-25
借管理費用工資,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資 貸銀行存款、 其他應付款,個人負擔的社保, 你沒有發(fā)工資的,發(fā)了多少,貸銀行存款寫多少就可以的。
2022-09-13
您好,其實您說的2種都是可以的
2021-05-16
你好,是按現(xiàn)在的社保費來扣員工社保
2020-11-07
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2024-01-16
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