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提問:老師,請(qǐng)教個(gè)問題,有筆賠保險(xiǎn)償款,是賠給員工的,公司代收了。但是,上一個(gè)會(huì)計(jì)做成了無票收入,現(xiàn)在要把這個(gè)款支付給員工,怎么做分錄?

2024-04-25 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-25 20:20

你好,這個(gè)是幾月份做的?如果是當(dāng)年的話,借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),這是退給職工的。

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快賬用戶9496 追問 2024-04-25 20:22

21年,已經(jīng)跨了好幾年

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齊紅老師 解答 2024-04-25 20:24

你做這一個(gè)吧,紅沖收入。紅沖在今年,要不你做以前年度損益調(diào)整,增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

頭像
快賬用戶9496 追問 2024-04-25 20:26

分錄怎么寫?

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-25 20:29

借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),這是退給職工的

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你好,這個(gè)是幾月份做的?如果是當(dāng)年的話,借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),這是退給職工的。
2024-04-25
你好 公司收到一筆保險(xiǎn)賠償款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 公司又把這筆款支付給員工,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
2021-04-24
一樣的計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2024-10-11
你好,借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款。
2024-04-17
做代收代付就可以。哦哦
2023-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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