這個是你們實(shí)際收到錢的實(shí)收資本的時間
老師,工商年報(bào)實(shí)繳時間怎么填,我看天眼查寫的是無固定期限,按照20年填的對嗎
老師,企業(yè)22年還在修建,停業(yè)狀態(tài),23年?duì)I業(yè),工商年檢報(bào)告上23年股東出資額按22年填寫的(只有認(rèn)繳,未實(shí)繳),但賬面從23年1月就有實(shí)收資本300萬,做的現(xiàn)金,看不出時間和股東信息,24年工商年報(bào)應(yīng)該如何填寫,而且天眼查的股東和以前年度填寫的也不一致
您好老師,我們是老公司,注冊資金是認(rèn)繳制,現(xiàn)在填寫工商年報(bào),實(shí)繳出資時間是按照公司法規(guī)定的時間填寫,還是說按照以前章程的時間填寫呢
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報(bào)這一條呢?
老師!24年四季度忘計(jì)提所得稅了,申報(bào)的時候按照報(bào)表申報(bào)的,年報(bào)也按照報(bào)表申報(bào)的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報(bào)嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項(xiàng)398346.63 稅額51785.07 價稅合計(jì)450131.7 進(jìn)項(xiàng)348812.98 稅額45345.67 價稅合計(jì)394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補(bǔ)虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補(bǔ)完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報(bào)是隨時都可以嗎,今天沒有申報(bào),明天17還能申請嗎
2025年房產(chǎn)稅上半年的稅源信息中,租金收入按半年填報(bào)還是按全年填報(bào)
公司是廠房產(chǎn)權(quán)所有人,現(xiàn)將廠房直接租給其他公司,直接開發(fā)票給他們;或者說將廠房全部租給個人或第三方,再由他們自己出租給別人。這兩種途徑,哪一種交房產(chǎn)稅更?。?/p>
說錯了認(rèn)繳時間
你好,看你單位的章程最晚出的時間
不知道啊
那就選擇20年或者10年。
老師,公司的其他收入支出除了需要支出或收回的,其他的所有支出都要按照對應(yīng)的做管理費(fèi)用,成本對嗎,有發(fā)票不用調(diào)增,沒有匯算調(diào)增,那支付給員工替客戶換月供這屬于什么類型啊,還有支付給別人發(fā)工資,沒有申報(bào)工資啊,這個也做管理工資嘛,然后納稅調(diào)增嘛
給員工還月供,這個能收回來嗎?收不回來的話,做到他的工資里面。
沒有申報(bào)工資。賬上做了匯算清繳納稅調(diào)增就行。賬上做工資。
老師,去年暫估費(fèi)用,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,今年來發(fā)票,應(yīng)付賬款有一部分是其他應(yīng)付款支付的,這個怎么操作,我看全都紅沖應(yīng)付賬款了
借應(yīng)付賬款,貸,利潤分配、未分配利潤。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
發(fā)票來了,都沒支付啊
只是暫估做的應(yīng)付賬款,有的是其他應(yīng)付款
借,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。 貸,利潤分配,未分配利潤, 借利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
為啥做這比分錄啊
老師他暫估不是虛假的啊,發(fā)票來了,費(fèi)用沒付也不是不付啊
第一個是紅沖暫估 第二個是做發(fā)票的呀,也沒有說是他是虛的,不是說虛增才做這一個賬務(wù)處理。沒有支付,我也沒有寫貸銀行存款。
你收到了發(fā)票沒有支付,不是企業(yè)管理費(fèi)用帶期的應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款嗎?必須虛增才能掛著這兩個科目,還是怎么了? 實(shí)在理解不了。
發(fā)票來了直接做管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,紅沖不就可以了嘛
因?yàn)榭缒炅?,不能直接做管理費(fèi)用,當(dāng)年的他可以做管理費(fèi)用
我的意思,12月暫估,做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款,5.31號發(fā)票來了怎么做
借,其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。 貸,利潤分配,未分配利潤, 借利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款。
已經(jīng)給你回復(fù)了看到了嗎這個。
不用紅蟲去年的暫估嘛
借其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤,這個就是呀。