你好!凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債,是通過(guò)影響“所得稅費(fèi)用”來(lái)影響凈利潤(rùn)的。 比如,利潤(rùn)總額100萬(wàn)元,稅率25%,如果沒(méi)有稅會(huì)差異與納稅調(diào)整,“所得稅費(fèi)用”和應(yīng)交所得稅是25萬(wàn)元,凈利潤(rùn)=100-100×25%=75萬(wàn)元。

老師你好,我想問(wèn)一下 利潤(rùn)表中的應(yīng)交所得稅減去所得稅費(fèi)用得到的遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債 和 資產(chǎn)負(fù)債表中的遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債 有什么關(guān)系呢
遞延所得稅費(fèi)用和收益與遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債的區(qū)別?遞延所得稅負(fù)債影響所得稅費(fèi)用嗎?
固定資產(chǎn)產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)為什么會(huì)影響本期利潤(rùn)?遞延所得稅資產(chǎn)不影響本期利潤(rùn)表,為什么會(huì)影響到本期所得稅?
遞延所得稅負(fù)債怎么影響利潤(rùn)的老師,還影響所有者權(quán)益??
其他債款投資有遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)嗎,不影響所得稅和利潤(rùn)不是嗎其他綜合收益
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報(bào)銷(xiāo)呢?作什么費(fèi)用呢?實(shí)際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時(shí),我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個(gè)扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個(gè)費(fèi)用能做開(kāi)發(fā)費(fèi)用10%的計(jì)算基數(shù)和加計(jì)20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè),需要每臺(tái)車(chē)收入成本對(duì)應(yīng)計(jì)算利潤(rùn),放每個(gè)車(chē)產(chǎn)生費(fèi)用成本的時(shí)候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)收入的確認(rèn)時(shí)間問(wèn)題,我公司賣(mài)的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時(shí)間點(diǎn)是按23年確認(rèn)還是24年確認(rèn)呢,謝謝
把原來(lái)老板名下的旅社變更為銷(xiāo)售五金建材和設(shè)備租賃用的個(gè)體工商戶(hù),可以么?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,給八局開(kāi)具了3%的增值稅專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)材料獲得的專(zhuān)票可以抵扣嗎
2024年3月份開(kāi)業(yè),不足一年,殘保金也要填寫(xiě)申報(bào)是嗎?
公司未分配利潤(rùn)8000萬(wàn),a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬(wàn)后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)交個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,剛辦了一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺(tái)開(kāi)了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學(xué)堂有電商的會(huì)計(jì)實(shí)操課程嗎?


好的,謝謝
您好!不用客氣的了