同學(xué),你好 你是想符合免增值稅是嗎?
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
增值稅發(fā)票前幾個(gè)月都是開了幾十萬 這個(gè)月有一百多萬的發(fā)票 這樣有影響嗎?
上個(gè)月開了有個(gè)十幾萬的發(fā)票,客戶發(fā)票丟了,我這邊沖紅重新開可行?
老師好,上個(gè)月月底對(duì)方開了十幾萬的發(fā)票,在本月8號(hào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問可以讓開票方取消紅沖嗎?取消紅沖金額是算上個(gè)月還是這個(gè)月
小規(guī)模納稅人這個(gè)月紅沖上個(gè)月開的二十幾萬和這個(gè)月二十幾萬的票,一共紅沖四十幾萬,這個(gè)月可以開多少發(fā)票呢?
民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度:購買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計(jì)入這個(gè)打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請(qǐng)問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時(shí),視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)職稱報(bào)名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個(gè)人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤(rùn)股東比例個(gè)人所的稅,實(shí)收資本這塊還需要交稅嗎
對(duì)的老師
同學(xué),你好 紅沖四十幾萬%2B月度可以開具10萬