您好,這個是需要的,要
有1:那些情況要交印花稅?有詳細(xì)的文件嗎?謝謝,2:我們簽的合同,沒有具體的金額,按月結(jié)算,合同只是說明結(jié)算價格的計算方式。這種合同要交印花稅嗎?如果要交,怎么交?謝謝
老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
你好老師 請問運輸合同上面沒有體現(xiàn)總金額,只體現(xiàn)單價和數(shù)量 ,繳納印花稅時是需要計算總金額還是說沒有金額的合同不需要繳納印花稅呢 ?
請問老師,我公司是商貿(mào)公司一般納稅人,稅費種核定印花稅只有營業(yè)賬簿的,沒有買賣合同印花稅,從2022年到現(xiàn)在也沒交過買賣合同的印花稅,這可以嗎?
老師好,報印花稅的時候沒有簽訂合同的,要不要交印花稅,從個體戶的購買的配件工具是不是不用繳納印花稅。
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
按營業(yè)收入嗎?去年的沒有申報現(xiàn)在怎么完成申報,會有滯納金嗎
嗯對,是按照收入的這個,不會有滯納金
2023年的收入,我可以再2024年12月底前什么時候申報都可以嗎
對,但是不能跨年這個的
注冊資本實繳呢,我們營業(yè)執(zhí)照1000萬,想減資變更注冊資本為500萬,之前股東轉(zhuǎn)入的資金都在其他應(yīng)付賬款掛賬,已轉(zhuǎn)到股本金500萬,不知道怎么樣才算完成減資并實繳,請教一下
現(xiàn)在等于說,都在其他應(yīng)付款嗎這個
其他應(yīng)付款已轉(zhuǎn)到股本金500萬
那就是做一個債轉(zhuǎn)股協(xié)議就可以,債務(wù)轉(zhuǎn)為股權(quán)協(xié)議就行
營業(yè)執(zhí)照注冊資本原是1000萬,減資變更注冊資本為500萬,做完債轉(zhuǎn)股協(xié)議,還有哪些要做嗎?想完成減資并實繳
最后再繳納印花稅,這個就沒有其他的了,你好
昨天試填了一下,是只能按次申報嗎,或者說這樣按次申報可以嗎,看看是不是這樣填寫
對,是可以按照次申報的,你這樣是可以的