親,23年的報(bào)關(guān)單最遲24年4月18日納稅申報(bào)。這不是已經(jīng)過(guò)期了嗎?

出口退稅的時(shí)間是什么時(shí)候?比方說(shuō)申報(bào)期是10月,報(bào)關(guān)單日期是9.28日,這樣算是延遲一個(gè)月申報(bào)了嗎?出口退稅申報(bào)每月截止日期與納稅申報(bào)期有沒(méi)有關(guān)聯(lián)
老師,去年12月出口的,發(fā)票1月開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)出口退稅最晚什么時(shí)候申報(bào)?
老師,23年第一次出口一單貨,24可能沒(méi)有出口的,增值稅申報(bào)了免抵退,不做出口退稅的話,會(huì)有什么影響?
老師,第一次接觸出口退稅,23年12月的報(bào)關(guān)單24年開(kāi)票,最遲什么時(shí)候申報(bào)出口退稅
老師,出口退稅什么時(shí)間段可以退?比如3月沒(méi)退過(guò),4月開(kāi)票,4月的報(bào)關(guān)單,退稅批次日期選什么時(shí)候?
為何申報(bào)了,系統(tǒng)還會(huì)發(fā)信息說(shuō)沒(méi)申報(bào)呢?讓我們盡快申報(bào),其他公司也沒(méi)見(jiàn)這種情況
商城收到貨款,月末匯總 借:其他貨幣資金 貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對(duì)不
老師,公司去年收的預(yù)收帳款到現(xiàn)在還一直掛著,要怎么辦?會(huì)不會(huì)掛太久有問(wèn)題,
實(shí)務(wù)中消費(fèi)稅申報(bào),什么時(shí)候稅基是銷售額,什么時(shí)候是組價(jià)
亞馬遜報(bào)關(guān)金額怎么計(jì)算 因?yàn)槲覀儍r(jià)格是波動(dòng)的 可能今天8折 明天7折
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 金銀首飾上的工費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
老師,電商經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(如銷售達(dá)成率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、現(xiàn)金流分析)怎么做?
出口退稅填撤回申報(bào)明細(xì)表,我是撤回這個(gè)月剛申報(bào)的,,申報(bào)年月選11還是選10月,申請(qǐng)撤回的原申報(bào)年月選11月還是10月
模具中的電極,開(kāi)發(fā)票,稅收分類編碼是什么
老師,我有家公司已經(jīng)0申報(bào)很久了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前做賬的人2024年有兩張進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在這家公司一直虧損,也不經(jīng)營(yíng),就是固定每個(gè)月提折舊,這兩張進(jìn)項(xiàng)怎么處理???


是呀,過(guò)期了,怎么辦
親,外匯什么時(shí)候收回的
24年2月收的外匯
假如合同約定收匯在5.10,由于4.18申報(bào)期沒(méi)法申報(bào)退稅,我們可以在實(shí)際收到外匯時(shí)向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,到時(shí)提供收匯的證明材料。這是延期申報(bào)的一種情況。 咱目前這種情況不符合延期情形,這個(gè)恐怕不能退稅了,在5.15申報(bào)期前申報(bào)免稅。退不了稅,但可以免銷售環(huán)節(jié)銷項(xiàng)稅額
老師,5.15前申報(bào)免稅必須在4月增值稅申報(bào)完之后申報(bào)免稅嗎?還是沒(méi)有先后順序
沒(méi)有順序,如果是4.18前自己不打算退稅,也可以申報(bào)免稅。不需要走出口退稅的流程,辦理增值稅免稅申報(bào),填寫增值稅納稅申報(bào)表、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。增值稅納稅申報(bào)表的附表一中第18欄寫好免稅后,增值稅納稅申報(bào)表主表就會(huì)有數(shù)據(jù)顯示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是在第8欄填寫出口免稅。全部填完之后在主表的第9欄就可以看到免稅的銷售額。
謝謝老師解答
不客氣,親,祝學(xué)習(xí)工作愉快