親,23年的報關(guān)單最遲24年4月18日納稅申報。這不是已經(jīng)過期了嗎?
出口退稅的時間是什么時候?比方說申報期是10月,報關(guān)單日期是9.28日,這樣算是延遲一個月申報了嗎?出口退稅申報每月截止日期與納稅申報期有沒有關(guān)聯(lián)
老師,去年12月出口的,發(fā)票1月開的,請問出口退稅最晚什么時候申報?
老師:出口日期是22年12月8號,出口發(fā)票開具日期是23年4月23號,23年4月份增值稅申報表“免抵退稅出口銷售額”是0.那么,會計做賬是做在哪個月?
老師,23年第一次出口一單貨,24可能沒有出口的,增值稅申報了免抵退,不做出口退稅的話,會有什么影響?
老師,第一次接觸出口退稅,23年12月的報關(guān)單24年開票,最遲什么時候申報出口退稅
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
現(xiàn)在五險單位和個人的繳費比列各是多少
是呀,過期了,怎么辦
親,外匯什么時候收回的
24年2月收的外匯
假如合同約定收匯在5.10,由于4.18申報期沒法申報退稅,我們可以在實際收到外匯時向稅務(wù)局申請退稅,到時提供收匯的證明材料。這是延期申報的一種情況。 咱目前這種情況不符合延期情形,這個恐怕不能退稅了,在5.15申報期前申報免稅。退不了稅,但可以免銷售環(huán)節(jié)銷項稅額
老師,5.15前申報免稅必須在4月增值稅申報完之后申報免稅嗎?還是沒有先后順序
沒有順序,如果是4.18前自己不打算退稅,也可以申報免稅。不需要走出口退稅的流程,辦理增值稅免稅申報,填寫增值稅納稅申報表、增值稅減免稅申報明細表。增值稅納稅申報表的附表一中第18欄寫好免稅后,增值稅納稅申報表主表就會有數(shù)據(jù)顯示。增值稅減免稅申報明細表是在第8欄填寫出口免稅。全部填完之后在主表的第9欄就可以看到免稅的銷售額。
謝謝老師解答
不客氣,親,祝學(xué)習(xí)工作愉快