可以不需要反應(yīng)的,反正都是每年都在申報(bào)
位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會(huì)計(jì)自行核算中,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤總額1000萬元,擬申報(bào)的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車間未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車間占地面積1000平方米,原值650萬元,已提取折舊420萬元,車間余值為230萬元。已知該企業(yè)計(jì)算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅分別為()萬元。A3,6.24B3,62.4C6.24,3D62.4,3
位于某市的一家制造業(yè)企業(yè)(適用25%企業(yè)所得稅稅率),2021年度會(huì)計(jì)自行核算中,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤總額1000萬元,擬申報(bào)的企業(yè)應(yīng)納稅所得額與利潤總額相等,全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2022年2月匯算清繳中發(fā)現(xiàn)該企業(yè)2021年度一棟閑置生產(chǎn)車間未申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,該生產(chǎn)車間占地面積1000平方米,原值650萬元,已提取折舊420萬元,車間余值為230萬元。已知該企業(yè)計(jì)算房產(chǎn)原值扣除比例為20%,城鎮(zhèn)土地使用稅稅額是30元/平方米,則(1)該企業(yè)2021年度應(yīng)補(bǔ)繳的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅分別為()萬元(2)則該企業(yè)2021年度利潤(應(yīng)納稅所得額)為()萬元(3)則該企業(yè)2021年度匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為()
我是房產(chǎn)公司,2022年12月份計(jì)提的房產(chǎn)稅(從價(jià)計(jì)征)扣城鎮(zhèn)土地使用稅,但今年3月份申報(bào)繳納的時(shí)候發(fā)覺,2022年度匯算清繳的時(shí)候是小型微利企業(yè),所以申報(bào)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅7月一12月半年減半多征收,去年多提部分的會(huì)計(jì)分錄怎么沖回,
老師,我們老板呢2023年應(yīng)發(fā)工資是21萬。稿酬所得是42萬。這樣在24年匯算清繳個(gè)稅 需要繳納多少稅款呢。12月支付的稿費(fèi)42萬2024年1月給他申報(bào)個(gè)稅。那在24年6月之前匯算清繳時(shí)包括這42萬的稿費(fèi)嗎?怎么算他去年收入63萬一共繳納多少個(gè)稅呢。已經(jīng)繳納6.5萬的個(gè)稅如果加上這個(gè)月申報(bào)的
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記,沒做賬,也沒投產(chǎn)、沒收入,今年開始建設(shè)廠房,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報(bào)這樣操作呢?0申報(bào)之后2024年度已經(jīng)正常建賬還在籌建期2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要把2023年度的數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
1.很多報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖怎么處理,在稅務(wù)上怎么處理 2.請(qǐng)了很多專家來咨詢,專家自己不愿意開票,每次開會(huì)5-6個(gè)專家,金額平均每人1000左右,在稅務(wù)上怎么處理處理
開通美金賬戶的前提條件是需要準(zhǔn)備什么材料?
老師,實(shí)踐合同和諾成合同如何理解的呢?
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
請(qǐng)問一個(gè)人一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬9000元,沒有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,來年匯算清繳是會(huì)退稅還是補(bǔ)稅?補(bǔ)多少錢,懂得老師回答謝謝
老師勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增對(duì)嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢(shì) (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
那我會(huì)計(jì)帳務(wù)處理需要做調(diào)整以前年度損益科目嗎?還是做營業(yè)稅金及附加里
直接計(jì)入稅金及附加就是,稅局也不會(huì)要求你調(diào)整。
我前面幾年做管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目的,2023年12月份沒有計(jì)提,現(xiàn)在政策變化大,怕提錯(cuò)了
不影響少交所得稅也沒事的