你好,分別寫清楚每個(gè)月的憑證數(shù)量就可以
因?yàn)闆]個(gè)月憑證很少,所以把三個(gè)月的憑證裝訂成一冊(cè),會(huì)計(jì)憑證封面憑證號(hào)數(shù)該怎么填?
請(qǐng)問老師,裝訂憑證,因?yàn)榱刻伲瑤讉€(gè)月裝訂在一本上,那憑證封面的號(hào)數(shù)要怎么寫呢?是幾個(gè)月的號(hào)數(shù)加起來嗎還是不用寫
憑證3個(gè)月一起裝訂 封面怎么寫
老師,這個(gè)月憑證有點(diǎn)多,我想分成兩本裝訂,憑證封面要怎么填,比如日期?號(hào)數(shù)?憑證張數(shù)?
老師請(qǐng)問一下2個(gè)月的憑證裝訂一起怎么寫憑證封面
公司目前賬目上面庫存是409萬,對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個(gè)月開進(jìn)來了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
原始憑證、匯總憑證張數(shù)怎么來填
就是分開在封面上填寫兩個(gè)月的數(shù)量
只填原始憑證的張數(shù)嗎
對(duì),填寫每個(gè)月記賬憑證的張數(shù)
是填記賬憑證的張數(shù)嗎?我以為是填原始憑證的張數(shù)
對(duì),只是記賬憑證的張數(shù)
老師,那為什么要叫原始憑證、匯總憑證張數(shù)
我都不懂什么意思
這個(gè)只是這么稱呼,但是原始憑證不可能一張一張去數(shù)發(fā)票的數(shù)量
謝謝老師
沒事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝