這個建議還是要紅沖處理的了
老師,我9月開了一張發(fā)票,公司要申請計征即退的,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開出來沒有對應的軟件型號,擔心辦理不了退稅,這個月就想紅沖,目前沒有發(fā)票,這個月的進項發(fā)票有租金發(fā)票開回來,申報不用交稅,但是9月這張發(fā)票還能按照正常退稅回來,到時候再按軟件型號開正確的發(fā)票出來,應該怎么做呢?計征即退的軟件發(fā)票開具有什么要求呢
老師好,我們做電商的,有些平臺的軟件服務發(fā)票還沒開回來,現(xiàn)在想要開回來,有一個問題就是我們公司已經(jīng)變更了公司名稱,而平臺那邊還是之前的名稱,平臺那邊能開給我們的發(fā)票卻又是舊公司名稱的抬頭發(fā)票。這個發(fā)票能按舊公司名稱開回來嗎?
我們是開具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報表這塊,發(fā)現(xiàn)有個問題,就是每個月申報的時候減免稅金那欄都是會提醒按5%稅金手動修改才可以報(自動顯示3%,報的時候提醒按5%的那個稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開票收入,或者代開預繳稅金,就會導致報表免稅金額自動按3%的顯示,也能不修改報成功,這種情況有影響嗎。好長時間這樣了,平時也沒有注意,系統(tǒng)能報,沒提醒就沒管了。
我公司中間只是代扣代繳沒有差價,自來水給開的行政收據(jù),我們也不能抵扣。然后,我們?nèi)~開發(fā)票不就多交稅了嗎,還沒有差價收入, 我公司也不能開污水處理費收據(jù),是嗎,那這個問題,該怎么處理
問一下,我們是公司有物業(yè)服務,代收自來水水費,現(xiàn)在基本上有都按3%開票,申報時差額計征的,發(fā)現(xiàn)有些按9%開了自來水的好票,這有沒有問題,這個發(fā)票要變更很 麻煩,那我能不能自來水開了9%的,我就正常繳稅就算了,不想變更回來
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!