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老師,去年賬務(wù)調(diào)整了.我只需要匯算清繳的時候調(diào)整,還是需要更正去年申報的申報表?

2024-04-23 07:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-23 07:17

您好,匯繳后申報年報,年報按調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報就可以,季度不用去更正

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快賬用戶4154 追問 2024-04-23 07:24

那么,比如,增值稅申報表季度的申報表申報5萬收入,然后所得稅申報了4萬收入,這樣也不用更正嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-23 07:26

您好,您的意思我們所得稅匯繳時把收入調(diào)減了,所得稅收入和增值稅收入可以不一樣,但稅務(wù)要比對的,我們的原因和資料要有,比對到不一樣就會有異常。 這是什么原因我們所得稅收入少了呀

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快賬用戶4154 追問 2024-04-23 07:28

之前會計沒有把前面開具的發(fā)票入賬。導(dǎo)致所得稅少了。

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齊紅老師 解答 2024-04-23 07:29

哦哦,那就是所得稅匯繳時,增值稅和所得稅收入一樣了呀, 前面開具的發(fā)票 肯定增值稅是申報過的,我有沒有理解錯呀

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快賬用戶4154 追問 2024-04-23 07:32

就是說不一樣了,現(xiàn)在要把沒有入的收入加上去了。要把所得稅收入和增值稅收入做一樣

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齊紅老師 解答 2024-04-23 07:33

您好,就是這樣處理的,我沒理解錯,增值稅申報是對的,我們匯繳調(diào)整所得稅收入就好了

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您好,匯繳后申報年報,年報按調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報就可以,季度不用去更正
2024-04-23
您好,調(diào)整大的話要更正季度報表 ,因為大差異在匯繳時會有風(fēng)險提示的,我們是減少利潤吧
2025-03-01
你好!匯算的沒問題就行了
2024-05-23
你好正規(guī)的操作是需要的
2023-12-19
你好1;? 年報 你說的是報表的話; 你賬上處理了? 要去紅沖的;? ??
2023-05-15
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