您好,匯繳后申報年報,年報按調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報就可以,季度不用去更正
老師,我去年申報的工資有人舉報要調(diào)整,那我紅沖在今年一月份,還需要在匯算清繳的時候調(diào)整工資嗎
4月份更正了去年的個稅申報數(shù)據(jù),匯算清繳需要更正職工薪酬支出納稅調(diào)整表嗎
調(diào)整了21年的以前年度損益調(diào)整,需要更正21年的匯算清繳申報表嗎?
老師 匯算清繳發(fā)票去年漏記賬務(wù)需要補(bǔ)稅 和匯算清繳有納稅調(diào)增項目需要補(bǔ)稅 匯算補(bǔ)稅需要賬務(wù)處理以及調(diào)整報表 方法一:用以前年度損益或者未分配科目做賬 直接調(diào)整報表。調(diào)整后的報表再更正申報上傳電子稅局嗎
老師,去年賬務(wù)調(diào)整了.我只需要匯算清繳的時候調(diào)整,還是需要更正去年申報的申報表?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那么,比如,增值稅申報表季度的申報表申報5萬收入,然后所得稅申報了4萬收入,這樣也不用更正嗎?
您好,您的意思我們所得稅匯繳時把收入調(diào)減了,所得稅收入和增值稅收入可以不一樣,但稅務(wù)要比對的,我們的原因和資料要有,比對到不一樣就會有異常。 這是什么原因我們所得稅收入少了呀
之前會計沒有把前面開具的發(fā)票入賬。導(dǎo)致所得稅少了。
哦哦,那就是所得稅匯繳時,增值稅和所得稅收入一樣了呀, 前面開具的發(fā)票 肯定增值稅是申報過的,我有沒有理解錯呀
就是說不一樣了,現(xiàn)在要把沒有入的收入加上去了。要把所得稅收入和增值稅收入做一樣
您好,就是這樣處理的,我沒理解錯,增值稅申報是對的,我們匯繳調(diào)整所得稅收入就好了