您好 用了以前年度調(diào)整損益科目,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平是正常的哈 可以忽略 到明年一月份就自動(dòng)平了哈
因?yàn)?月份有一筆去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退回,用以前年度損益調(diào)整調(diào)整了下,資產(chǎn)負(fù)債表的年末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,差額就是以前年度損益調(diào)整,這種情況應(yīng)該怎么辦。
請(qǐng)問我通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)計(jì)提了去年的城建稅?,F(xiàn)在分錄做完了,但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤(rùn)了,就差以前年度損益調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調(diào)今年報(bào)表的期初數(shù)據(jù)是嗎,去年的報(bào)表需要改嗎,需要申請(qǐng)更正報(bào)表嗎
本月發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)費(fèi)用忘記攤銷啦,本月補(bǔ)提:借:以前年度損益調(diào)整 2萬 貸:預(yù)付賬款2萬,月底結(jié)賬時(shí)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬 貸:以前年度損益調(diào)整2萬,不考慮所得稅。結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù),有個(gè)差額,此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬。請(qǐng)問如何處理?需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎?
老師,以前年度損益科目影響的報(bào)表勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初=-34000,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=-34012,他倆之間有以前年度損益的差額12,申報(bào)季度所得稅的時(shí)候應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)申報(bào)呀
老師,年末報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)?,資產(chǎn)負(fù)債表,與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽,那是不是以后報(bào)表都是這樣有差額嗎?還是到下一度可以調(diào)平吶?
票據(jù)貼現(xiàn)出票日2021年10月20,到期日2022年4月20,貼現(xiàn)金額250000元,貼現(xiàn)率每月0.6%,異地結(jié)算期3天,求貼現(xiàn)利息和實(shí)際貼現(xiàn)金額
行業(yè):其他測(cè)繪地理信息服務(wù) 增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少?
應(yīng)該退給單位的某一個(gè)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn),借其他應(yīng)收款-某人,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收職工養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部分,對(duì)嗎?
固定資產(chǎn)折舊完了,現(xiàn)在搬廠重新算固定資產(chǎn),怎么做賬
數(shù)電發(fā)票可以一次開600萬發(fā)票嗎
老師您好,我們公司為其他公司提供服務(wù),然后其他公司把錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過來了,但是我們公司還沒有開票給他們,我們公司關(guān)于這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好! 匯算清繳退回去年的所得稅費(fèi)用3000元,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問繳納購(gòu)買土地使用權(quán)的契稅和印花稅都入到土地使用權(quán)嗎
老師好,老師我想請(qǐng)教就是我們有個(gè)工程勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)要求備案,然后開農(nóng)民工工資專戶,但是我們是掛靠在別的單位的,開農(nóng)民工工資專戶需要簽三方協(xié)議,監(jiān)察大隊(duì)說發(fā)包方、總承包方還有銀行,老師,我們公司可以直接和甲方還有銀行簽訂農(nóng)民工工資三方協(xié)議嗎?我問監(jiān)察大隊(duì)她說不可以這樣,別人只認(rèn)大合同,老師有寶貴意見可以指點(diǎn)一下我嗎
老師,小規(guī)模注銷已經(jīng)完成,銀行賬戶里的錢是按退股比例的金額取出來嗎?