以前年度損益科目調(diào)整的金額是多少,12 嗎
老師,以前年度損益科目影響的報(bào)表勾稽關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初=-34000,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=-34012,他倆之間有以前年度損益的差額12,申報(bào)季度所得稅的時(shí)候應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)申報(bào)呀
老師,年末報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)?,資產(chǎn)負(fù)債表,與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽,那是不是以后報(bào)表都是這樣有差額嗎?還是到下一度可以調(diào)平吶?
沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)。 發(fā)生以前年度損益調(diào)整的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)是這樣理解嗎?
老師 我在進(jìn)行報(bào)表間勾稽關(guān)系的時(shí)候,期初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整=期末未分配利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)對(duì)么? 這塊以前年度損益調(diào)整不影響本年利潤(rùn),還有什么要注意的呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去年初數(shù)等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額的凈利潤(rùn),如果有以前年度損益調(diào)整這個(gè)報(bào)表勾稽關(guān)系公式也成立嗎?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師問(wèn)一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問(wèn)題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
對(duì),是的,是12
那你這個(gè)要調(diào)整未分配利潤(rùn)的年初數(shù)的,所得稅申報(bào)還是按利潤(rùn)總額申報(bào)的
怎么調(diào)整呀?利潤(rùn)總額是指利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額嗎
利潤(rùn)總額是指利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額
未分配利潤(rùn)的年初數(shù)要怎么調(diào)整?
你以前年度損益調(diào)整,這個(gè)12調(diào)整的是什么
匯算清繳所得稅發(fā)生的
那你就是調(diào)減未分配利潤(rùn)年初數(shù)12,調(diào)增應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)12
意思就是把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配科目嗎
是的,這個(gè)是要調(diào)整未分配利潤(rùn)的年初數(shù)的
老師,是做到繳納所得稅的月份還是哪個(gè)月?我做到繳納所得稅的月份之后還是有差額的
就是做到繳納所得稅的月份啊