您好,平時(shí)要做零申報(bào)的話,這種情況就不用交稅
老師,10月和11月漏報(bào)個(gè)稅了,而且超過(guò)5000了,是不是要更正申報(bào),過(guò)了征期還可以更正申報(bào)么,如果不更正申報(bào)可以在12月份一起報(bào)3個(gè)月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報(bào)的時(shí)候可不可以把3個(gè)月的工資數(shù)加一起申報(bào),例如申報(bào)10000.然后減去15000的費(fèi)用呢
老師。您好。我們是勞務(wù)公司,平時(shí)不發(fā)放農(nóng)民工工資,會(huì)在12月份一次性發(fā)放5-6萬(wàn)這樣,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候該如何申報(bào)的,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,3個(gè)月老師,農(nóng)民工工資應(yīng)該如何申報(bào)呢?平時(shí)沒(méi)有工資表交到財(cái)務(wù)部,只在每年12月年底快發(fā)工資的時(shí)候,造了10-12月3個(gè)月的工資表來(lái)。比如每個(gè)月5000,3個(gè)月加起來(lái)就是15000,那我可以在1月份申報(bào)15000,把入職時(shí)間寫(xiě)成10月份嗎?
老師好,我們公司工資都是隔一個(gè)月才發(fā)放,比如說(shuō)9月的工資到11月份發(fā)放,10月的工資到12月份發(fā)放,但是個(gè)稅申報(bào)時(shí),10月申報(bào)了工資所屬期9月的工資,但是實(shí)際9月工資到11月份發(fā)放的,11月的時(shí)候申報(bào)了10月的工資,我現(xiàn)在想給調(diào)整過(guò)來(lái)按照工資發(fā)放期作為個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期,好調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?是不是在12月發(fā)放10月工資時(shí),12月和下一年度1月的個(gè)稅申報(bào)全部零申報(bào),1月發(fā)放上年度11月的工資,等到2月個(gè)稅申報(bào)時(shí),填寫(xiě)稅款所屬期1就可以了
老師,2023年的員工獎(jiǎng)金在12月計(jì)提了13W的賬務(wù)處理,在1月份發(fā)放11W,2月份發(fā)放2W。 但是現(xiàn)在是在2月份申報(bào)1月份個(gè)稅的時(shí)候做一次性年終獎(jiǎng)申報(bào),那這個(gè)13W的獎(jiǎng)金是不是只能作為24年的,而不是員工做2023年工資個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候可以選擇這筆并入工資計(jì)稅還是單獨(dú)計(jì)稅?
請(qǐng)問(wèn):不明白這句話啥意思?
計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是可抵扣暫時(shí)性差異來(lái)的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,這次增值稅申報(bào)我打開(kāi)系統(tǒng)合計(jì)是負(fù)數(shù),因?yàn)?月份有預(yù)繳了一萬(wàn)多稅款,7月份沒(méi)有開(kāi)票,如果負(fù)數(shù)申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)把?
老師您好,公司借的個(gè)人的款打到公戶(hù)了,,通過(guò)app退回給他們了,我可以直接做賬把他們的賬給充了了嗎
老師好,金礦企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)直接賣(mài)精粉,有金有銀,那企業(yè)的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),如果要實(shí)時(shí)反應(yīng)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際支出,我認(rèn)為最好的方法是在流水里面反應(yīng),所以把銀行存款科目按項(xiàng)目設(shè)置是最好的
麻煩老師看下第八第九題,我的答案和課本不一樣
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng),請(qǐng)問(wèn)在銀行存款明細(xì)科目下能不能設(shè)置項(xiàng)目
有限合伙公司,每個(gè)月根據(jù)利潤(rùn)表各股東按照占股比例繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,暫未分紅,預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,這樣怎么做分錄
老師,最近天熱買(mǎi)的鹽汽水給車(chē)間工人喝的,計(jì)入什么科目
這樣的話,是他上班的3月份就必須要先入職嗎再零申報(bào),還是不用管,直接到12月份再增加這個(gè)人,
需要平時(shí)先做零申報(bào)才行