可以的,可以抵扣的。
老師您好,我想請問一下,我公司是增值稅一般納稅人,收到物業(yè)公司開給我們的自來水水費3%稅率增值稅專用發(fā)票,那我們的進項稅額能抵扣嗎
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請問可以抵扣增值稅進項稅嗎?聽很多人說這個銷項普票(開出去13%)可以抵扣進項稅(開進來13%),不知道這個是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師您好,融資租賃的每月還本帶息的科目是怎么做的呢?分期結(jié)束會解押到公司名下的。另外企業(yè)銀行貸款產(chǎn)生的利息是不是可以要求銀行開具增值稅專用發(fā)票,這個分錄要怎么填呢?
老師,您好。我公司是采用簡易征收的房地產(chǎn)企業(yè),開發(fā)不動產(chǎn)是按老項目來核算增值稅的。最近用借來的資金又出借給了第三方,并收取了資金占用費(不高于金融行業(yè)利率),請問可以抵扣我從金融機構(gòu)貸款去的發(fā)票的同金額進項稅額嗎?
老師好,我公司為一般納稅人,公司租賃公交車一輛每天上下班接送員工,租車費按月支付,本月公交公司開具了增值稅專用發(fā)票,請問這張專票進項稅額可以抵扣嗎?
員工出差火車票退票費取得專票12366答復(fù)退票手續(xù)費不可以進項抵扣取得專票也不可以抵扣,所以就沒有抵扣全額計入了費用,進項抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣,稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
#提問#老師,會計實務(wù)考試里面的會計分錄是有系統(tǒng)可以選擇的?還是需要自己記下來去寫出來呢?
您好,企業(yè)員工出差火車票退票費取得了專用發(fā)票,之前咨詢12366是退票手續(xù)費不可以抵扣,取得專票也不可以,所以就沒有進行抵扣全額計入了費用里,進項抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票,稅額就一毛錢,可以嗎
暫估的成本費用,已調(diào)增,賬上怎么做平
老師,我是購買方,請問對方給我開過來的玉米為何是9的稅率??小規(guī)模是不可能開出9稅率,一般納稅人貨物可以是9??不對吧?
分紅了之后,資產(chǎn)負債表未分配余額減少了,這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)負債上期未分配利潤余額+/-當(dāng)期凈利潤≠期末未分配利潤余額了,這樣有什么問題沒有?會不會有的說報表勾稽關(guān)系不對?
你好,請問開專票公司要求開3%的發(fā)票,印花稅怎么算的,費用3.75是怎么算出來的?
建筑企業(yè),有工程項目下來,銀行審批資金是按項目完工進度審批嗎
1.李某某2023年納稅年度扣除專項扣除后的月工資為16000元,12月份除取得當(dāng)月的工資外,還取得了全年獎金72000元;此外在該納稅年度的6月份,李某還取得公司債券利息2000元,為另外單位提供技術(shù)咨詢一次性收取報酬30000元,李某有一個兒子上大學(xué),每月分攤1000元,另外贍養(yǎng)老人每月分攤1000元。試計算李某這一納稅年度各項收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳及年終匯算清繳應(yīng)繳納的個人所得稅。
老師你好,我想問一下這個題目里面第四問里面紅筆圈起來的數(shù)據(jù)是哪里來的,沒看懂
按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè) 稅改征增值稅試點的通知》財稅(2016)36 號)?!凹{稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與 該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費、手續(xù)費、 咨詢費等費用,其進項稅額不得從銷項稅額中 抵扣?!?這是稅管員發(fā)來的信息,系統(tǒng)監(jiān)控到兩張發(fā)票了。說不能抵扣進項稅額。
好,他這個是融資租賃,13%的不是金融服務(wù)。
老師,那意思是我們收到的發(fā)票可以抵扣,跟那個政策沒關(guān)系,是嗎?
對的,是這個意思的。
平安公司就是這樣教的分錄啊,那他們所有的客戶也都是這樣處理的啊。
可以的 可以的 可以
感謝老師
不用客氣,工作愉快。