您好,企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候需要按照正確的數(shù)字申報(bào)
去年電子稅務(wù)局申報(bào)利潤表時(shí),選錯(cuò)了會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在在正確的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下填報(bào),無法將上年同期數(shù)據(jù)及上期數(shù)據(jù)帶出,且上年利潤表存在錯(cuò)誤,之前的會(huì)計(jì)季報(bào)都填的當(dāng)月數(shù)據(jù),第四季度時(shí),通過做差,將當(dāng)年累計(jì)數(shù)據(jù)填對了,現(xiàn)在申報(bào),填寫上年同期數(shù)據(jù)的話,是按正確的填,還是按照上年的錯(cuò)誤申報(bào)數(shù)據(jù)填?
老師,匯算清繳的數(shù)據(jù)申報(bào)錯(cuò)誤,我現(xiàn)在是更正申報(bào)還是申報(bào)作廢啊?
老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒加上,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額,怎么弄
老師好,我申報(bào)第4季度的利潤表是財(cái)務(wù)費(fèi)用申報(bào)錯(cuò)了,中間少了10.87元,我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳是才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳是按照錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)申報(bào)還是按照正確的數(shù)據(jù)申報(bào)?
小規(guī)模公司 2024年季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,連帶所得稅申報(bào)表也錯(cuò)了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
7月份的無票收入填多了,要更正申報(bào)增值稅,會(huì)退增值稅嗎?
老師,簽訂合同的臨時(shí)工以前的個(gè)稅沒報(bào),我現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上申報(bào)嗎,還是一定要到國稅才能報(bào)?
個(gè)稅怎么申請退回,子女父母住房部分,之前都是全額繳納的
是不是只有高新技術(shù)企業(yè)才能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?
老師 請問之前還貸款分錄做的時(shí)候本金多做 利息少做了 現(xiàn)在調(diào)整的話分錄怎么做呢?
請問,建筑工程,項(xiàng)目賣廢集裝箱怎么做賬務(wù)處理
怎么樣查前面會(huì)計(jì)有沒有做累計(jì)折舊,我看到上個(gè)季度有累計(jì)折舊,但不知道最早是什么時(shí)候計(jì)提的
再生資源經(jīng)營單位?;厥請?bào)廢車増值稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
公司從個(gè)體工商戶那里買的配件用繳納印花稅嗎
老師好!增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷不含稅銷售收入,這里的銷項(xiàng)稅額包括開具的普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅嗎?
現(xiàn)在按照正確的申報(bào),稅局會(huì)有預(yù)警嗎?匯算清繳的數(shù)據(jù)和之前季度申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致
第四季度錯(cuò)誤的財(cái)務(wù)報(bào)表還用更改嗎?
不用的,金額不大,直接按照正確的申報(bào)就成了
好的,謝謝
沒事,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝