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請問老師,我們企業(yè)要把賬從外賬拿回來做,我需要注意什么,查看哪些數(shù)據(jù)?謝謝老師

2024-04-21 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-21 18:09

同學(xué),你好 要核對所有數(shù)據(jù),應(yīng)收應(yīng)付、庫存商品、銀行存款

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快賬用戶8908 追問 2024-04-21 18:13

如果這些數(shù)據(jù)都不是企業(yè)實際發(fā)生的數(shù)據(jù)(銀行存款除外),那怎么核實數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確?是不是總賬和明細(xì)賬可以對上就可以了?

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齊紅老師 解答 2024-04-21 18:14

同學(xué),你好 庫存商品,你可以盤點 應(yīng)收應(yīng)付,你要和供應(yīng)商核對數(shù)據(jù)

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快賬用戶8908 追問 2024-04-21 18:19

老師,如果這些數(shù)據(jù)都和實際不符,咋辦?

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齊紅老師 解答 2024-04-21 18:21

同學(xué),你好 更正成正確的數(shù)字,修改之前的憑證

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快賬用戶8908 追問 2024-04-21 18:24

請問老師,如果是二套賬,還有必要修改以前的賬嗎?意思是內(nèi)賬和實際相符,外賬和實際不符,然后繼續(xù)往下做,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-21 18:26

同學(xué),你好 外賬和實際不符,繼續(xù)往下做,會有風(fēng)險

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快賬用戶8908 追問 2024-04-21 18:28

老師,如果要和實際相符,那不是要盤點?然后再把銷售收入都錄進(jìn)去?而且以前憑證全部都要修改?才一年多的企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-04-21 18:29

同學(xué),你好 是的,最正確的做法就是要全部更正

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快賬用戶8908 追問 2024-04-21 18:31

請問老師,這樣的話,那不是要補稅?會不會引起稅務(wù)局的注意?

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齊紅老師 解答 2024-04-21 18:33

同學(xué),你好 是的 自己主動更正,不會引起稅務(wù)局的注意

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快賬用戶8908 追問 2024-04-21 18:35

老師,補稅的話,那不是要被老板罵死。有沒有其他方案可以先過度一下?

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齊紅老師 解答 2024-04-21 18:40

同學(xué)你好 你可以和老板說之前賬務(wù)都是錯的,按照這樣做是有風(fēng)險的

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同學(xué),你好 要核對所有數(shù)據(jù),應(yīng)收應(yīng)付、庫存商品、銀行存款
2024-04-21
你好,記賬憑證,報表,稅務(wù)申報表,明細(xì)賬,總賬。然后報稅密碼等扥。 賬務(wù)的電子版最好也拿過來。
2020-12-31
同學(xué)你好 1、會計資料交接: 會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2022-07-12
轉(zhuǎn)正后再考慮拿回來的問題
2023-09-12
你好 主要交接的是會計憑證,會計賬簿,會計報表和相關(guān)的電子數(shù)據(jù)密碼等沒有辦完的事項 比如具體的交接的每個月的稅務(wù)申報資料,就是報稅的增值稅申報表、財務(wù)報表、企業(yè)所得上申報的網(wǎng)址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細(xì)賬,以及其他相關(guān)的事項,需要做交接清單,逐項進(jìn)行申報處理。做到賬賬相符,賬實相符,賬表相符等
2021-01-29
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