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Q

有個公司2023年度是虧損30萬,想審計報告做成盈利,我把計提的工資沖銷了,貸本年利潤30萬,借管理費用30萬。但是這樣的話,管理費用就不平了,在借方有余額了,咋處理呢

2024-04-20 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-20 14:31

同學,你好 你沖的不對 借:應(yīng)付職工薪酬 30 貸:利潤分配 30

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:37

那應(yīng)付職工薪酬不就有余額了?

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:37

因為沒有付了工資

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:37

因為每月付了工資

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齊紅老師 解答 2024-04-20 14:38

計提的工資沖銷了 你計提的時候計提分錄是什么?? 沒有計入應(yīng)付職工薪酬嗎?

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:40

計提時借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:40

沒有發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:40

現(xiàn)在想要把虧損的利潤表變成盈利,怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-20 14:45

沒有發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 那就不會有這個分錄 工資到底發(fā)沒發(fā)??

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:49

每個月都已經(jīng)發(fā)了工資了

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:49

發(fā)了發(fā)了

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:49

那怎么把賬改成盈利呢

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齊紅老師 解答 2024-04-20 14:53

同學,你好 那你之前沒有做錯,不要改這種分錄,風險很大的

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:54

改成盈利,正常交稅呀,虧損不交稅,我們因為特殊原因要盈利狀態(tài)

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齊紅老師 解答 2024-04-20 14:55

同學,你好 那你補做無票收入

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:56

無票收入,不好做到去年12月吧,不然就少交增值稅把

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 14:57

要讓去年12月的報表盈利

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齊紅老師 解答 2024-04-20 14:57

同學,你好 你工資費用少做也不行,你都支付了,個稅也對應(yīng)申報好了

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 15:22

那還有啥辦法嗎

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 15:22

補收入嗎

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 15:22

怎么做會計分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-20 15:24

同學,你好 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 15:26

要讓2023的利潤變成盈利

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 15:26

我反結(jié)帳了

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 15:26

用不到以前年度損益調(diào)整把

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齊紅老師 解答 2024-04-20 15:27

同學,你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶8161 追問 2024-04-20 15:29

那第四季度申報的咋辦呢?匯算清繳調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-20 15:31

同學,你好 更正申報表

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同學,你好 你沖的不對 借:應(yīng)付職工薪酬 30 貸:利潤分配 30
2024-04-20
您好 借:管理費用? 借方負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 貸方負數(shù) 這樣才能增加利潤 您寫分錄 最終不會影響未分配利潤的 因為您寫的分錄管理費費用增加減少了本年利潤? 本年利潤在貸方又是增加本年利潤的? 根本就對利潤沒有影響
2024-04-20
這個對應(yīng)毛利就少了,要是做成本,你做管理費用毛利高 ,不過這個對你 交稅影響是一樣的,沒有做成本也可以,你做管理費用下面可以
2020-12-30
借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 這個做完就沒有了
2021-09-16
同學你好 多做了一個 第三個沒必要
2021-09-16
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