同學,你好 你沖的不對 借:應(yīng)付職工薪酬 30 貸:利潤分配 30
因為現(xiàn)在模擬公司入賬,這個月的銷售收入是4萬,然后管理費用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個賬, 我問的問題請老師一一說明
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
(1)某股份有限公司2021年1月1日“利潤分配--未分配利潤”的余額借方20萬元,為上一年度的虧損額。本期實現(xiàn)的損益如下:主營業(yè)務(wù)收入300主營業(yè)務(wù)成本200其他業(yè)務(wù)收入60其他業(yè)務(wù)成本30投資收益10管理費用20銷售費用10財務(wù)費用10(2)2021年12月31日,用凈利潤彌補上年虧損,計算當年企業(yè)所得稅。(3)提取法定盈余公積8萬元,提取任意盈余公積6萬元,分配現(xiàn)金股利16萬元,分配股票股利15萬元。請根據(jù)上述資料編制相關(guān)會計分錄,并計算“利潤分配--未分配利潤”的余額。
老師您好,我21年計提了一筆工資分錄是借:管理費用-管理人員工資-40萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報表上顯示的管理費用是負數(shù),財務(wù)經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做,老師那這個分錄我應(yīng)該怎么做呢
有個公司2023年度是虧損30萬,想審計報告做成盈利,我把計提的工資沖銷了,貸本年利潤30萬,借管理費用30萬。但是這樣的話,管理費用就不平了,在借方有余額了,咋處理呢
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
那應(yīng)付職工薪酬不就有余額了?
因為沒有付了工資
因為每月付了工資
計提的工資沖銷了 你計提的時候計提分錄是什么?? 沒有計入應(yīng)付職工薪酬嗎?
計提時借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資
沒有發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
現(xiàn)在想要把虧損的利潤表變成盈利,怎么弄呢?
沒有發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 那就不會有這個分錄 工資到底發(fā)沒發(fā)??
每個月都已經(jīng)發(fā)了工資了
發(fā)了發(fā)了
那怎么把賬改成盈利呢
同學,你好 那你之前沒有做錯,不要改這種分錄,風險很大的
改成盈利,正常交稅呀,虧損不交稅,我們因為特殊原因要盈利狀態(tài)
同學,你好 那你補做無票收入
無票收入,不好做到去年12月吧,不然就少交增值稅把
要讓去年12月的報表盈利
同學,你好 你工資費用少做也不行,你都支付了,個稅也對應(yīng)申報好了
那還有啥辦法嗎
補收入嗎
怎么做會計分錄呢?
同學,你好 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費
要讓2023的利潤變成盈利
我反結(jié)帳了
用不到以前年度損益調(diào)整把
同學,你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
那第四季度申報的咋辦呢?匯算清繳調(diào)整嗎
同學,你好 更正申報表