同學(xué)你好 借:銀行存款8 營業(yè)外支出2 貸:應(yīng)收賬款 10
請(qǐng)問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請(qǐng)問一下這樣處理正確嗎
請(qǐng)問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請(qǐng)問一下這樣處理正確嗎
請(qǐng)問我們給客戶開了10萬的發(fā)票,現(xiàn)在客戶只轉(zhuǎn)了8萬,還有2萬客戶需要扣款,不給了,那么現(xiàn)在需要做哪些分錄?
你好!老師,我們公司客戶欠我們貨款35萬,這個(gè)貨款是2019年開始掛賬的,今年是第三年了,有和客戶打官司,判決是客戶欠我們貨款,但是這個(gè)款估計(jì)也收不回來了,我們現(xiàn)在公司經(jīng)營三年了實(shí)際就是虧損狀態(tài),我外賬上想把這個(gè)客戶的欠款30萬,做壞賬處理,怎么處理合適呢
請(qǐng)問客戶欠款10萬,打官司法院判我方承擔(dān)20%,客戶只需要給我們8萬?,F(xiàn)在收了8萬,請(qǐng)問怎么做賬?現(xiàn)在賬上掛的應(yīng)收賬款還是10萬。
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
不用計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎?
同學(xué),你好 不用,已經(jīng)損失了