你好,會(huì)計(jì)做賬只能按月折舊,所得稅申報(bào)才可以一次扣除
固定資產(chǎn)200萬,可以一次性攤銷嗎,具體怎么做
老師,固定資產(chǎn)入賬后可以一次性攤銷么?
老師,固定資產(chǎn)可以一次性攤銷吧?
老師,公司賬上的固定資產(chǎn)攤銷是不是可以一次性轉(zhuǎn)當(dāng)期費(fèi)用呢
現(xiàn)在固定資產(chǎn)可以一次性攤銷嗎
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級(jí)科目嗎?
老師你好就是哪些二級(jí)科目是計(jì)入稅金及附加的
然后第二年再做調(diào)增嗎?
是的,就是那樣做的
如果才三千多,賬上可以一次性提折舊嗎?
不可以的,按會(huì)計(jì)制度規(guī)定折舊
稅收金額的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是固定資產(chǎn)的原值嗎?匯算清繳的表上
是的,就是那樣填報(bào)的
如果做納稅調(diào)增第8列填數(shù)字嗎
調(diào)增就是稅收金額小于本年折舊
所以第5列和第8列都不填寫了?
我沒有表,請(qǐng)上傳你的表
請(qǐng)問是這樣的嗎
那個(gè)都要填的,就是按照稅法的折舊年限計(jì)算的折舊
那應(yīng)該怎么計(jì)算
你是按稅法的年限折舊的,直接填當(dāng)年計(jì)提的折舊
當(dāng)年計(jì)提折舊就是賬上的?
是的,就是當(dāng)年計(jì)提的折舊