你好同學(xué)!你說的是內(nèi)賬嗎?這個是可以的。
老師,附加稅需要計(jì)提嗎?我沒有計(jì)提,直接繳納的時候掛稅金及附加科目,是可以的嗎?還有印花稅也是直接不用計(jì)提,掛稅金及附加是嗎?
內(nèi)賬的增值稅交的時候直接稅金附加 銀行存款可以嗎 不計(jì)提
老師,制造業(yè)內(nèi)賬,交的增值稅不計(jì)提直接記營業(yè)外支出,附加稅也不計(jì)提,直接借稅金及附加可以唄?
企業(yè)不計(jì)提稅金及附加直接做支付相關(guān)稅金的分錄,月末直接做相關(guān)科目的結(jié)轉(zhuǎn)不用到稅金及附加科目可以么
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票???
付款25萬當(dāng)28萬用,這3萬是沖費(fèi)用還是做收入?內(nèi)賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
是的,好的,謝謝!內(nèi)賬可以用一個應(yīng)付工資科目,不用應(yīng)付職工薪酬科目唄?而且就借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付工資可以唄?
你好同學(xué)!如果你們公司覺得直觀是可以的,內(nèi)賬沒那么講究,也不對外提供
好的,謝謝老師!
不客氣啦!工作愉快哦!