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老師增值稅做了無票收入,企業(yè)所得稅有2萬,是在匯算清繳時改報表,還是在更改12月份報表

2024-04-19 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-19 14:20

你好,你是更改了增值稅是不是?

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快賬用戶2154 追問 2024-04-19 14:22

是的,改了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅也要改了

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齊紅老師 解答 2024-04-19 14:25

你好,你要改12月的報表,然后再改所得稅的匯算。

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快賬用戶2154 追問 2024-04-19 14:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-19 14:27

你好,不用客氣的了。

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你好,你是更改了增值稅是不是?
2024-04-19
需要更正12月的季報,因為需要補交稅
2024-04-19
是的,直接按更正后的財務(wù)報表匯算清繳就可以了
2023-05-31
你好,是的,這個要一起改的。
2023-06-27
可以的,但是最好你是修改一下財務(wù)報表,然后再修改第四季度的所得稅申報表。
2023-03-31
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