你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款 支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,是需要代扣代繳個(gè)人所得稅的
老師,您好!我們公司是做建筑專業(yè)分包的,勞務(wù)又分包給一家勞務(wù)公司在做,這次工程款是由開發(fā)商直接從農(nóng)民工工資專戶發(fā)放的,支付在我們公司提供的幾個(gè)包工頭的賬戶上,總包方給我們一份委托付款證明,請問老師,我們公司該怎么處理這筆賬務(wù)呢,謝謝!
老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù),請問這個(gè)業(yè)務(wù)的賬都怎么做呢? 時(shí)代建筑公司掛靠A市的欣欣勞務(wù)公司,繳納5.5%的勞務(wù)管理費(fèi),時(shí)代項(xiàng)目在B市進(jìn)行,支付給欣欣勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)10000元,扣除管理費(fèi)10000*0.055=550元。時(shí)代建筑公司在B市預(yù)繳企業(yè)所得稅。
老師,那勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是由那三個(gè)人去代開的是嗎?那乙方的賬上是否也要有這個(gè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬才行?然后支付給股東和另一個(gè)公司的代付工資跟這個(gè)繳納個(gè)稅是分開的對吧,就是繳納個(gè)稅需要做一筆憑證,后面需要附勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后支付給股東和另一個(gè)公司的工資就另外做一筆憑證?
老師好,我們公司是建筑公司,現(xiàn)另外注冊了一個(gè)公司,用來競標(biāo)收款,這個(gè)公司產(chǎn)生的增值稅費(fèi)用和企業(yè)所得稅實(shí)際是我們公司支付的,請問一下這些稅費(fèi)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,公司支付個(gè)人卡專家評審費(fèi),怎么入賬處理,附什么憑證。支付時(shí)標(biāo)注勞務(wù)費(fèi)對方建筑公司個(gè)稅吧?謝謝
個(gè)體戶給業(yè)主轉(zhuǎn)錢,如何做賬?
公司給提供給平臺3元的商品,平臺標(biāo)價(jià)賣9元。6元差價(jià)是平臺收了,9元都在我們賬單提示,導(dǎo)致我們需要多申報(bào)增值稅6元;這6元平臺可以給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票6個(gè)點(diǎn)的,但是我們確申報(bào)13個(gè)點(diǎn)的增值稅,虧了7個(gè)點(diǎn);這6元我們可以按照6個(gè)點(diǎn)申報(bào)收入嗎?
T型賬的左邊是起初還是右邊是起初?試算平衡表的期末余額是怎么算的?有2月份的T型賬答案嗎?
老師,9月專票勾選未抵扣,留底了,這個(gè)月對方說要沖掉重新開,這個(gè)怎么處理
老師,我司從a公司進(jìn)賬200.元又給a公司銷貨100元,那么我門直接付給a公司100元。a公司給我門開票200-100就是100元,對嗎,這樣互低可以嗎,還是必須進(jìn)的開進(jìn)的發(fā)票,進(jìn)帳,銷貨的開銷項(xiàng)發(fā)票,入帳
報(bào)經(jīng)營所得投資者減除費(fèi)用跟個(gè)人所得稅每個(gè)月扣5000是只能選擇一個(gè)嗎
老師:新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,確認(rèn)收入的文件麻煩發(fā)一個(gè)給我呢。謝謝老師!
老師早上好,社區(qū)搞鄰里活動(dòng)節(jié),開具我們物業(yè)公司發(fā)票買的爆米花機(jī),洗衣粉讓我們報(bào)銷,請問我們可以入賬管理費(fèi)福利費(fèi)還是應(yīng)該如何做賬?這個(gè)要視同銷售交稅嗎?具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?
有老師在嗎,怎么根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表,編寫現(xiàn)金流量表
麻煩暖暖老師接著解答 謝謝了。這個(gè)是憑證
老師什么憑證入賬,需要發(fā)票嗎?
你好,根據(jù)相應(yīng)的發(fā)票和銀行回單入賬作為附件?
勞務(wù)發(fā)票?勞務(wù)費(fèi)老師不是他們個(gè)人交個(gè)稅嗎
你好,是的,是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方需要納稅
對方開不出來,咱們就得代扣代繳個(gè)稅,沒發(fā)票稅前可以扣除嗎老師
你好,沒有取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,支出是不能稅前扣除的