對,填寫在其他里面就可以。
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,無票費用是不是填在A105000納稅調整項目明細表中的二、扣除調整項目下的(十七)其他?
老師,匯算清繳,23年沒有發(fā)票的成本和沒有發(fā)票的費用,是不是都填到納稅調整項目明細表,中:二:扣除類調整項目中的其他
老師,就是企業(yè)所得稅匯算清繳我調增無票支出成本,但是納稅調整項目明細表沒有對應用途選項,我是不是直接在其他中體現(xiàn)
老師,請問21年度企業(yè)虛估管理費用匯算清繳沒有調整,現(xiàn)在要更正年報的話是不是只調整納稅調整項目明細表里其他項 是做調增金額對嗎?
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產成品發(fā)生的運輸費3萬元,為什么計入存貨成本?商品已經生產完成,應記入管理費用運輸費用
今年中級會計分錄不小心標了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標注了單位,但數沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數據對不上?
那老師營業(yè)外支出需要調增,這個應該把數據填在哪里
這個也是可以在這里面調整。
好的,老師
好的,幫忙給個五星好評。