借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,我發(fā)現(xiàn)2019年所得稅匯算清繳調(diào)增了一筆計(jì)提未支付的費(fèi)用,5萬(wàn)元。今年支付了,請(qǐng)問(wèn)今年所得稅匯算清繳清繳怎么處理這筆費(fèi)用
上年多計(jì)提了費(fèi)用,所得稅匯算清繳調(diào)增應(yīng)納稅所得額,今年怎么做跨年賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)教一下,發(fā)現(xiàn)去年12月份多計(jì)提的所得稅費(fèi)用,還沒(méi)匯算清繳,需要改賬嗎,還是改表好,或者是匯算清繳時(shí)直接做調(diào)整?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年計(jì)提了一筆費(fèi)用3萬(wàn)元,在2023年4月沖減了,請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
2023年繳納了2021年所得稅費(fèi)用和匯算清繳的費(fèi)用,沒(méi)有計(jì)提,還有去年支付了車船稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄今年也完成了匯算清繳申報(bào) 應(yīng)該最后怎么處理
請(qǐng)問(wèn)開特許授權(quán)費(fèi)的發(fā)票和特許權(quán)使用費(fèi)的發(fā)票前面的大類應(yīng)該選什么呢?
老師麻煩問(wèn)一下,對(duì)方不給我司貨款,老板找了個(gè)律師,我對(duì)公支付了服務(wù)費(fèi),但是現(xiàn)在還沒(méi)收到發(fā)票,我應(yīng)該如何做憑證,是不是不能做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,我不太確定6月份能不能開來(lái)發(fā)票,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,單位便利店,從甲企業(yè)從乙單位購(gòu)買1000張鮮奶卡(卡上未寫明金額),購(gòu)進(jìn)價(jià)格50元一張,甲出售給客戶80元一張,客戶拿著卡去乙單位取鮮奶、或者乙單位把鮮奶送給客戶,跟甲單位沒(méi)有關(guān)系了。但是奶要是有什么質(zhì)量問(wèn)題,客戶都是要找甲企業(yè)的。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于甲來(lái)說(shuō)出售80元,是甲企業(yè)的代銷收入還是屬于正常的甲企業(yè)的收入呢?
你好老師,往對(duì)公戶轉(zhuǎn)款是不是得去柜臺(tái)轉(zhuǎn)?還有做為投資款是不是得要法人以個(gè)人名義轉(zhuǎn)款才可以?現(xiàn)在有個(gè)體戶2個(gè)在業(yè)務(wù)上盡量區(qū)分開來(lái),得先轉(zhuǎn)到法人,再以到法人個(gè)人名義往對(duì)公轉(zhuǎn)?
老師,公司采購(gòu)員借款5萬(wàn)報(bào)銷的時(shí)候要退回公司2000 報(bào)銷單上在應(yīng)退金額還是應(yīng)補(bǔ)金額寫退給公司的2千呢
農(nóng)民專業(yè)合作社餓賬務(wù)處理和申報(bào)有什么特殊性么老師?比如有什么稅收政策一類的
中級(jí)實(shí)務(wù)。期初遞資余額100萬(wàn),期末遞資余額25萬(wàn),是不是當(dāng)期確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是—75萬(wàn),就是25-100=—75萬(wàn)這么算??,當(dāng)期確認(rèn)—75萬(wàn)是不是就是轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)75萬(wàn)的意思老師??
老師,只要是小型微利企業(yè),同時(shí)滿足(1)年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、(2)從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、(3)資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元,3個(gè)條件,企業(yè)所得稅就是5%繳納是嗎
老師,你好,公司借入另一個(gè)公司的錢,可以簽不含利息的借款合同嗎?
老師,我們小規(guī)模這個(gè)季度開票額度超30萬(wàn)了,但是還需要開一張3萬(wàn)4的發(fā)票,直接提交3萬(wàn)4的額度在電子稅務(wù)局申請(qǐng)等通過(guò)就可以了嗎,還需要合同的對(duì)方公司確認(rèn)嗎?
這個(gè)就記在四月份賬了?
這個(gè)還涉及到以前年度損益科目呀目?
直接就我那樣做賬就是了,然后重新做上年的報(bào)表,按正確的報(bào)表匯算