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請(qǐng)教老師,2023年12月份記賬計(jì)提所得稅費(fèi)用多提了8500元,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),應(yīng)怎么處理?

2024-04-19 09:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-19 09:57

借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶7916 追問(wèn) 2024-04-19 10:07

這個(gè)就記在四月份賬了?

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快賬用戶7916 追問(wèn) 2024-04-19 10:08

這個(gè)還涉及到以前年度損益科目呀目?

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齊紅老師 解答 2024-04-19 10:10

直接就我那樣做賬就是了,然后重新做上年的報(bào)表,按正確的報(bào)表匯算

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2024-04-19
什么原因多了六千
2024-04-19
如果你方便的話 反結(jié)賬去把所得稅計(jì)提重新做下 拿更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表 做年報(bào) 無(wú)需匯算調(diào)整
2022-05-18
借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 然后匯算新將納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023-04-25
同學(xué)你好 今年不需要調(diào)整了
2021-01-25
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