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老師,請問季報的增值稅及附加稅費申報表的本期扣除額和期末余額表示啥意思??

2024-04-19 00:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-19 00:51

您好。 本期扣除額”是指在一個特定期間內(nèi),某些業(yè)務(wù)或費用可以從應(yīng)納稅額中扣除的金額。這主要是為了鼓勵特定的經(jīng)濟行為或減輕某些納稅人的稅務(wù)負擔(dān)。 而“期末余額”則是指在一定時期的期末結(jié)出的賬戶余額,具體為期末增值稅應(yīng)納稅額減去已申報或已繳納的增值稅額后的余額。也就是本期內(nèi)應(yīng)納稅額減去本期已繳納的增值稅額后的余額,即本期末的未結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額。 以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。

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您好。 本期扣除額”是指在一個特定期間內(nèi),某些業(yè)務(wù)或費用可以從應(yīng)納稅額中扣除的金額。這主要是為了鼓勵特定的經(jīng)濟行為或減輕某些納稅人的稅務(wù)負擔(dān)。 而“期末余額”則是指在一定時期的期末結(jié)出的賬戶余額,具體為期末增值稅應(yīng)納稅額減去已申報或已繳納的增值稅額后的余額。也就是本期內(nèi)應(yīng)納稅額減去本期已繳納的增值稅額后的余額,即本期末的未結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額。 以上是您的問題回復(fù),希望能夠幫到您。
2024-04-19
一、“留抵退稅本期扣除額” 1.含義:“留抵退稅本期扣除額”是指在享受增值稅留抵退稅政策后,因后續(xù)又發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,需要從本期應(yīng)納稅額中扣減的已退還的留抵退稅額。簡單來說,就是前期取得了留抵退稅,本期有了應(yīng)稅收入需要計算應(yīng)納稅額時,要把之前已經(jīng)退還的那部分留抵稅額在本期應(yīng)納稅額中進行相應(yīng)扣除的金額。 2.舉例:某企業(yè)前期有留抵稅額 100 萬元并申請辦理了留抵退稅。本期發(fā)生應(yīng)稅銷售額 500 萬元,適用稅率 13%,銷項稅額為 500×13% = 65 萬元,本期進項稅額為 30 萬元。如果沒有“留抵退稅本期扣除額”的因素,本期應(yīng)納稅額為 65 - 30 = 35 萬元。但由于前期退了 100 萬元留抵稅,假設(shè)規(guī)定本期需從應(yīng)納稅額中扣減已退留抵稅額的 50%,即“留抵退稅本期扣除額”為 50 萬元(100×50%),那么本期實際應(yīng)納稅額為 65 - 30 - 50 = -15 萬元,即本期仍有留抵稅額 15 萬元。 二、“增值稅免抵稅額” 1.含義:“免抵稅額”是指實行“免、抵、退”稅辦法的生產(chǎn)企業(yè),出口貨物勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)后,按規(guī)定計算的應(yīng)免抵稅額?!懊狻笔侵赋隹谪浳锩庹髟鲋刀悾弧暗帧笔侵赋隹谪浳锼挠玫脑牧?、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”是指出口貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M項稅額大于應(yīng)納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。而“免抵稅額”就是“抵”和“退”之間的一個平衡數(shù)。 2.舉例:首先計算不得免征和抵扣稅額 = 200×(13% - 10%) = 6 萬元。當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 39 -(50 - 6)=-5 萬元,即期末留抵稅額為 5 萬元。免抵退稅額 = 200×10% = 20 萬元。由于期末留抵稅額 5 萬元小于免抵退稅額 20 萬元,所以應(yīng)退稅額為 5 萬元,免抵稅額 = 20 - 5 = 15 萬元。這 15 萬元就是“免抵稅額”,它反映了企業(yè)出口貨物在“抵”的環(huán)節(jié)所抵頂?shù)膬?nèi)銷貨物應(yīng)納稅額的部分,雖然這部分沒有實際繳納增值稅,但需要作為城市維護建設(shè)稅和教育費附加的計征依據(jù)。某生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額 300 萬元,銷項稅額 39 萬元,當(dāng)月出口貨物銷售額 200 萬元,退稅率為 10%。當(dāng)月進項稅額為 50 萬元。
2024-08-06
你好你截圖來看一下嗎? 你有出口的嗎?
2025-03-05
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-04-11
對的是的,不一定,本月和本年累計不一定是一樣的,你前期如果有留底的話,不也有發(fā)生額
2024-01-09
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