是填1-12月計(jì)提的工資和獎(jiǎng)金總額,不做任何扣除
郭老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)的貸方金額嗎
匯算清繳企業(yè)所得稅填報(bào)中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中的賬載金額是填計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù) ,就是應(yīng)付職工薪酬的貸方累計(jì)數(shù)還是借方累計(jì)數(shù)?
工資薪金有部分是銷售人員工資,記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,在所得稅匯算清繳里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額和稅收金額,是填寫明細(xì)賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)數(shù),還是填寫個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的本年累計(jì)數(shù)?
你好 我想問(wèn)下 企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工薪酬的稅收金額,是填個(gè)稅表里的累計(jì)收入額還是收入合計(jì)?
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳里面職工薪酬稅收金額是借方合計(jì)金額嗎?張載金額是什么
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問(wèn)下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
那賬載金額呢?
實(shí)際發(fā)生額是指實(shí)際發(fā)放的金額?
說(shuō)的就是賬載金額。匯算前發(fā)放了多少就是實(shí)際發(fā)放的金額
那稅局說(shuō)的企業(yè)所得匯算的工資與個(gè)稅的工資對(duì)不上,個(gè)稅的工資是指累計(jì)收入額還是收入合計(jì)?
個(gè)稅的工資是發(fā)放的次月申報(bào),還可能包括福利費(fèi),不能根據(jù)那個(gè)填