你好如果你實(shí)際有發(fā)生,但是沒有拿到發(fā)票,可以先暫估 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款暫估等
你好老師,建筑公司,暫估材料成本,項(xiàng)目上也已經(jīng)領(lǐng)用了材料,入成本了,我可以把這部分暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?作為申報(bào)所得稅的成本依據(jù)嗎?
老師您好,建筑公司暫估材料成本分錄怎么做。
暫估成本怎么寫會計(jì)分錄,我們公司本來有留底稅,為了避免退稅,稅務(wù)局讓我們操作暫估未開票收入,我暫估了,但是成本沒有暫估,成本怎么暫估
老師,建筑公司,暫估成本怎么記分錄,下月來發(fā)票后紅沖后,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄呢
老師好,暫估成本會計(jì)分錄怎么寫?有什么需要注意的嗎?
以工代賑項(xiàng)目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價(jià)格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
一般什么公司會需要廢電纜,廢電機(jī),廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資