借原材料貸應(yīng)付賬款, 領(lǐng)用借工程施工貸原材料, 確認(rèn)了收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
老師,建筑公司材料與人工暫估分錄怎么寫(xiě)
老師您好,建筑公司暫估材料成本分錄怎么做。
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請(qǐng)問(wèn),做暫估時(shí)的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
老師,您好!私營(yíng)建筑企業(yè),沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票,暫估原材料分錄應(yīng)該怎么做?
老師,建筑業(yè)暫估點(diǎn)成本,分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家醫(yī)療檢測(cè)機(jī)構(gòu),之前開(kāi)票都是按照醫(yī)療檢測(cè)費(fèi)為總項(xiàng)目開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測(cè)服務(wù)明細(xì)開(kāi)票,如果按要求給他開(kāi)了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項(xiàng)目開(kāi)票,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項(xiàng)目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?
老師,小規(guī)模公司季度開(kāi)超了30萬(wàn),現(xiàn)在要交2,000多塊錢(qián)的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬(wàn)季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開(kāi)超了,開(kāi)超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢(qián)的稅。現(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問(wèn)一下,新公司個(gè)稅申報(bào)4、5、6各報(bào)了2000工資,增值稅季報(bào)0申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填?
上個(gè)月開(kāi)出來(lái)的普通發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月怎么做處理?
咨詢:公司購(gòu)買(mǎi)的茶葉 一般計(jì)入辦公費(fèi)好?還是職工福利,還是每個(gè)科目都計(jì)入一些?
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預(yù)算,涉及到進(jìn)項(xiàng)稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧?wù)費(fèi)做賬是,借 勞務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進(jìn)項(xiàng)稅遞減不應(yīng)算在勞務(wù)成本里面吧
為什么老板的兩個(gè)公司,有一個(gè)公司公戶的錢(qián)可以隨便轉(zhuǎn)到老板個(gè)人卡里,另一個(gè)公司不能轉(zhuǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險(xiǎn)一金、工會(huì)、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,那收到票以后我沖銷的分錄怎做。
借應(yīng)付賬款貸,原材料借原材料貸,工程施工借工程,施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付賬款,借工程施工貸原材料,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料。
老師,如果金額是一致的 應(yīng)該怎樣做沖銷的分錄。
你好,還是上面的分錄。
老師,我7月份有一個(gè)暫估寫(xiě)成 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款 暫估。這個(gè)分錄對(duì)嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
老師,暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。暫估成本金額與實(shí)際發(fā)票金額一致。 沖銷的時(shí)候可不可以只做一筆這樣的分錄。 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到發(fā)票 : 借:原材料。 貸:應(yīng)付賬款
好,可以的,可以這么做的。